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月份销售的一批灯具,因为商品数量金额开错,发票总金额也不一样,7月份发票红冲了,对应的是把5月份那个销售收入那张凭证红冲,5月份结转的成本呢,7月怎么做分录?

2024-08-15 15:35
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-15 15:35

你好!5月的结转的成本,也红字冲减了。

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相关问题讨论
你好!5月的结转的成本,也红字冲减了。
2024-08-15
不需要的哈,不是退货不需要那样做
2025-07-30
少做补上,借库存商品 贷应付账款,0.5*10补上,少结转成本 补上,借主营业务成本 贷库存商品 0.5*5
2020-08-14
您好,先结转再冲回比较好,月度毛利率不会波动,如果公司领导对毛利率汇报没有要求,不结转也可以的
2023-05-19
你好,冲你没有录重量的那个主营业务收入, 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,你的成本需要重新结转,借主营业务成本负数贷库存商品负数。
2020-08-16
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