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老师你好!我们公司请别的公司领导来给我们指导工作,对方公司领导的机票行程费用我们公司全部报销,对方公司领导的机票发票,我们怎么做账呢?老师

2024-08-16 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-16 09:16

你们计入管理费用-业务招待费

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快账用户9822 追问 2024-08-16 09:17

好的,谢谢老师。如果是我们公司领导出差产生的行程住宿等费用,是计入差旅费吗?

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齐红老师 解答 2024-08-16 09:21

是的,就是那样做的

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快账用户9822 追问 2024-08-16 09:22

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-08-16 09:23

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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相关问题讨论
你们计入管理费用-业务招待费
2024-08-16
你好,你账上怎么做的,如果你做差旅费的话,有风险,这种你做招待费。
2023-08-17
这些费用一般可以计入“管理费用”科目,具体如下: 1.差旅费:如果这些费用涉及到员工出差,可以使用“差旅费”明细科目来核算。 2.业务招待费:如果这些费用属于公司业务招待费用,可以使用“业务招待费”明细科目来核算。
2023-12-31
这个写的是公司的名字。
2021-07-08
你好;  谁的员工谁来报销 ; 不是自己员工的话报销走借管理费用-招待费贷银行存款    
2021-12-07
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