借其他应付款 贷:银行存款
请问出纳登记日记账时候,比如员工报销的费用,会计先记了账挂在其他应付款,然后再给出纳付款,这时候出纳就该在对方科目写其他应付款是吗
老师好,老板通过微信转账把钱转给甲员工,员工再去支出,不是每次转多少,花多少的,有时候有结余,有时候有员工垫付情况,怎么做账合理一点? 借:其他应收款—甲员工 贷:其他应付款—老板 支付时 借:管理费用***** 贷:其他应收款—甲员工?
那老师企业给部分员工没有实际交社保,记账时候借管理费用报销贷其他应付款还是其他应收啊
老师,客户来我们店里买东西,误刷了客户1000元(钱到公账) 员工先个人垫付这笔钱,后面员工再申请报销 误刷的时候: 借:银行存款 贷:其他应付款A 公账还给员工的时候 借:其他应付A 贷:银行存款 这样对吗?
老师好!2023我计提整年物业费,借管理费用~物业费,贷~其他应付款(某员工)。2. 员工报账:借其他应付款(某员工),贷银行存款。费用都是有员工自付后再拿来报销的,这样记账对?
老师肆仟圆整,可以吗,这样的大写圆
老师您好:国家企业信用公示网中的社保基数及社保实缴数都包含个人部分吗?
包包的发票可以用的我记得,只要不超一定额度比例就好,是不是呢?
商业贷款70万,贷款期限是3年,利息是3.3%。请问先息后本和等额本息,分别得还多少钱?利息是多少?
旅客运输服务普票进项能抵扣吗
老师,想问一下,同一批材料可以分2 次开发票, 2次都是材料名和数量一样,只是第一次开发票是付95%金额,第二次开发票是付5%金额
老师,我的销售费用比去年提高了30%,税务问原因?我应该从哪方面回答?
老师!工商公式利润总额和净利润是按照汇算清缴调整后的的填,还是按照调整前的填?
老师,公司增量的一份合同上月对方让开票(按年开);这月按权责发生制按月确认收入,分录应该怎么做。再就是如果前面几个月按月确认了收入、销项税,中途对方要付款了,开出全额发票又应该怎么处理。
公司支付农民工工伤赔偿款,记入那个科目
但是22年的那个账根本就不应该记费用,
就不应该记
那么为啥你还要打款给他呢?