同学您好,微信余额应该是计入其他货币资金哈,但因为是内账,如果微信转账之前也都是走现金科目那就没啥大问题,自己看得明白和解释得清楚即可。
老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,还未做账,后面还要用这个现金发给工人2000怎么做账?我们贝账未用应付职工薪酬这个科目,不是过账1、转来时:借:现金贷:不知道贷什么2、借:工程施工–工人工资2000贷:现金2000
老师您好我们是施工单位,内账,收回施工后工人工资2000是微信转来,还未做账,后面还要用这个现金发给工人2000怎么做账?我们账未用应付职工薪酬这个科目,不是过账(未做过账,)现要给工地付工资才开始做账贷方怎么做?1、转来时:借:现金贷:不知道贷什么2、借工程施工-工人工资2000贷:现金2000
老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,借:库存现金贷:?2、后面还要用这个现金发给工人2000借:工程施工-工人工资2000贷:现金2000我们账未用应付职工薪酬这个科目,也不是过账,也没做借:工程施工贷:银行存款我们收的是现金
老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,借:库存现金贷:?2、后面还要用这个现金发给工人2000借:工程施工-工人工资2000贷:现金2000我们账未用应付职工薪酬这个科目,也不是过账,也没做借:工程施工贷:银行存款我们收的是现金所以做的是借:现金,贷:什么?老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,借:库存现金贷:?2、后面还要用这个现金发放工人工资2000时,借:工程施工-工人工资2000贷:现金2000我们账未用应付职工薪酬这个科目,也不是过账,也没做借:工程施工贷:银行存款我们收的是现金所以做的是借:现金,贷:什么?老师我发好多个了,您能详细看下问题吗?我只要收到工程单位给的费用款分录,打不了应收账挂,不然平不了
老师您好施工单位,内账,收回施工工人工资2000是微信转来,借:库存现金贷:???????(不能挂应收账款,都没打账直接收回现金的)2、后面还要用这个现金发施工人工资2000借:工程施工-工人工资2000贷:现金2000我们账未用应付职工薪酬这个科目,也不是过账,也没做借:工程施工贷:银行存款我们收的是现金所以做的是借:现金,贷:什么什么??????
请问老师,这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗? 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗?做账会计分录一样吗? 会计分录怎么做呢
公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算,现在成了一堆废弃品,卖给了收废铁的公司,这笔收益咋入账
老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
老师您好,个体户如果开通个税了,是不是不要报法人的
老师,请问一下公司买的抽纸,公司集体用的,放管理费用办公费,还是福利费啊。
老师:早上好!我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢
老师,假如公司前三季度满足小微企业,企业所得税是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收吗,之前三个月按5%征收的,第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗?
我是小规模企业,要收其他公司的医疗咨询服务费,,但是对方公司给我们垫付了成本,本应我们要收取对方的医疗服务费,但现在我们还要欠他们的代付款,相当于收取对方医疗服务费100元,但但对方给我们提供垫支成本200元,所以我公司形成了负增长,这个怎样归集科目?分录怎么做?谢谢老师指导
前面会计做了法人其他应付款在贷方,可以用来支付货款吗