你们没法开票的,只能提供修理费的复印件
老师你好,我们和供应商采购一批设备,付款后供应商给我们销售折让,,我们开具红字信息表,对方开负数发票并付款给我们,请问开票和收款怎么做账务处理
老师,请问我们采购了一批机器设备,已付款,且收到对方开给我们的发票,但是货没运到我公司,账务怎么处理呢?需要计入固定资产吗?
老师请问:我公司2021年9月从供应商处采购了一台机械设备,合同上列明的含税总价是185000元,2021年9月签订合同后预付了92500元,92500元发票已于2021年10月入账并抵扣了增值税,现在我公司需要中止这项采购,尾款不再支付,退货给供应商,因我方提出中止,故预付款92500元不需要供应商退给我方。这项业务的预付款发票、以及已付出的92500元,应如何处理,如何做账?
咨询一下,我们办公室进行装修,装修公司当时做了合同,我们按合同支付给了装修公司款项,并且装修公司在10月份也开出了发票给我们,现在装修已完工,但因为某种原因实际支付要比合同钱,所以装修公司要退回一部分款项给我们?请问这种要怎么做账务处理?
老师,请问下,我们多年前用银行公户付款给供应商,因为当时人员变动大,没有及时收回发票,现在查到缺票要找供应商的时候,发现供应商已经被封了,开不了发票了,那怎么办呢?我们账务上要怎么处理才合规?
员工的报销,走往来费用还是现金费用
付租金计入什么科目?
老师,从哪里看出是有标的资产
一般纳税人拿到专票,预留的税费要做分录嘛
支付电费,但未收到发票,请问在入帐时这个暂估电费是放在管理费用-电费-暂估电费(三级科目),还是直接做二级科目-暂估电费?
老师,我们作为广电第三方,签订了代理合同,金额没有确定,每期以对账结果开票,需要缴纳印花税吗?
老师好。我们之前认证的发票,出现异常,做进项税额转出,现在这个月这张发票又解除异常了,我认证了,分录怎么做
之前卖给商户的钱个人没有开票做无票收入报税了现在过了几年突然要开票,这个分录和账务怎么处理
郭老师老师发票上的金额是500.99我支付了501怎么办
增值税申报多长时间发票额度才有变化
那不开票,对方怎么把修理费支付给我们呢?就算他支付给我们了,我们收到这笔钱怎么做账呢?
赔款不需要开票的,弥补你们维修支付的费用损失
那我司收到这笔费用的分录是什么?
计入营业外收入就行