你好,同学 可以直接挂往来款

你好,我公司有个员工调岗调到另外一个公司了,另外一个公司也是我们的。,但是9月份工资是调的新公司那边发的,社保和公积金还是在原先的公司交的,所以我就让我这边就让另外一个公司把他个人需要交的公积金和社保的钱扣了下来。然后我们另外个公司把钱给我们。但是另外个公司现在没给我们。我们应该怎么做这笔账务。用其他应收款还是其他应付账款来做呢
老师,我们公司三个股东,之前实收资本是55万,现在有个股东要退出,他之前投资的20万也转给他,我们在拉了另外一个股东进来,新股东不投钱进来,实收资本要怎么分配呢
我们老板有两家公司,我在这家股东只有老板和另外一个自然人股东,但是老板的另外一家公司转了很多钱进来,备注往来款,其实就是投资款,挂了好多在其他应收款,我们现在因为要贷款,要把其他应收款降低,我们可以把老板另一家公司转来的钱怎么挂呢
老板新买回一个公司,公司名称不变,原公司有一笔退款退到我们公户上,现在需要把这笔资金退还给原来的股东,这笔钱我们公司去银行买银行承兑汇票,然后转给b公司,b公司再背书给愿股东,这样可以吗?会有什么风险吗
老师,请问我们公司对另外一个公司的投资款只有400万,但是我们支付了450万,那多的这50万我把他退出来作为借款可以吗,之前我已经入账到长期股权投资450万,现在订正过来
代发工资可以么?就是我们给甲方干活,甲方把钱直接给工人,我们可以把甲方给工人的钱作为人工成本么?
老师 请问已知25年本年欠费和25年初往年欠费、25本年收费、25本年收往年及25本年预收26年这三项 每个月的综合收缴率怎么算? 是当月实收/(25本年欠费+往年欠费) 还是当月实收/(25本年欠费+往年欠费+26年欠费)? 1-12月每个月的综合收缴率是累计计算还是单独计算?比如一月就只用一月实收÷(应收+往欠),二月也是这么算还不是(一月+二月)÷(应收+往欠)?
老师你好,我想问一下东莞这边的最新劳动合同是怎样呢
老师,以前会计做的账年应税所得额299.7万,税务局打电话来,疑似调成小微企业的,让我查清回复,我咋解释好呢?
老师,地址变更是需要多久?,跨区经营地址变更,需要怎么弄?
郭老师,郭老师接下,建安异地预缴,有三个项目,都是一个甲方,一个地方,进去其中一个项目申报时,填表的地方三个项目都跳出来,我可以直接把另一个在这里面填了联合申报吗
老师,我们要给移动开销售折让红冲发票,移动不让把总金额开在一张发票上,说不好对账,那么我们就需要开十几张发票,这样一天内红冲十几张发票会不会有风险,出疑点?
过节发的福利费计入哪里?只是转现金,这个需要什么凭证做账?
老师,残宝金属于公用经费还是?
请问代理报税的,300一个月需要帮忙报工资不?
就是不知道挂到哪个往来科目里面
我借其他应收款,其他贷其他应付款,其他可以吗?
我借其他应收款,其他贷其他应付款,其他可以吗? 可以的
老师,之前会计留下来的固定资产,里面好多东西都没有了,账上还有钱数,现在我想把已经没有的实物清理了,还有好多的原值数不对,这个怎样做呢?
可以做报废处理的,同学
报废处理的会计分录怎样写?
借营业外支出 累计折旧 贷固定资产
固定资产折旧表上净值为负数。还有一些已经计提完折旧的净值还有余额,这些怎么处理呢?
处理方式 借累计折旧 贷固定资产
老师,可能我问的这个问题没有说明白,固定资产净值为负数和已经折旧完年限的固定资产,这些净值需要清理吗?
需要清理的,反方向结转到营业外收支里面
那就是说清理完之后,固定资产折旧表上就没有这个具体的明细了,对吗?
还有一些固定资产,刚开始的原值都不对,比如小汽车之前的原值为十万,折旧了42个月之后,现在净值还有六万多,但实际上净值应该不到一万块钱,那像这种情况怎样调整账呢?
那就是说清理完之后,固定资产折旧表上就没有这个具体的明细了,对吗? 是的