您好,这个相当于是公司用的,计入销售费用就可以

老师,现在公司公户收到一笔钱,是53000,客户要求我们开专票,我们是小规模开不了,然后老板就去跟客户沟通,也不知道怎么沟通成了按照6个点的税点给客户退回去300块钱(这个税点我也不知道老板是怎么算出来的)反正现在就是要给客户退回去3000块,名义给退税点,然后也不给开发票,但是这笔钱也入了公司账,即使不给开票也会作为无票收入公司还是要正常纳税的吧?也想问一下这个情况合理吗
老师好,请问老板买了部手机开的公司抬头发票,专票,可以用来抵扣吗
请问老师,公司给客户买的手机,和给老板娘买的手机怎么入账?分别需要申报缴纳哪些税?
公司老板买了手机,开的公司的发票怎么入账金额15000一台
老板买的手机,开了专票,怎么入账,公司员工用来和客户沟通的
去年多入了一个固定资产,分录 借:固定资产 应交税费-进项 贷:应付账款 今年发现资产已经入过一次账,重复入多了一次,请问要怎么处理,分录怎么做
请问公司员工休产假了,还要不要给他发工资啊?
六月下来的营业执照,九月税务登记,入职日期填几月
老师,我们是小规模纳税人在本市提供建筑服务,然后又分包给外市的B公司,那么我们公司是不是可以根据开票工程款一分包收票工程款=余额申报增值税?
老师好,请问一共五大类产品收入怎么分利润总额????因为营业外收入 费用 营业外支出 都是一起收入和支出
甲乙为国企,现甲公司把广告牌及厨房厨具无偿划转给乙公司,数据是2024年12月,业务人员忙一直托到2025年8月才做的移交表签字交给财务,甲公司固定资产从2025.1一8月一直计提的折旧,现已经反结8月这笔8月份怎么做?比如,广告牌2024.12原值86.5万移交(2024.12月在建工程转入取得),炒锅等低值易耗品39010元无偿转让的(账上已经摊销完),厨具房用品等2.58万按原值无偿转让的,实物2025.1月已交乙公司由于没有划转表,比表业务未处理,固定资产25.1一8月依然计提,8月划转表给会计,8月会计如何做账?
老师,我们领导要我催要预付账款和应付账款暂估账款的发票,然后把预付账款和暂估账款冲了,而且不能影响存货,老师这个应该怎么做呀
老师 我们是建筑行业,我们的客户给我公司开具了一份项目的电费发票,我应该如何记账
退休返聘的工资是5500,请问要交个税吗?
老师11月工资的个税在12月份缴纳11月份要不要做分录要不要计提
明细科目填什么,进项能抵扣吗
销售费用-其他,这个可以抵扣的