如果能证明是长期住宿就可以
老师,员工报销差旅费收到一张住宿费发票,税率是1%,税额是14块多。今年12月31日前餐饮住宿业是免税的,说免税收入进项不能抵扣。这张发票是有税额的,说明对方选择没有享受这个免税优惠,我们收到这发票是可以抵扣的吧?
老师好,老板开自己的车出差办事,住宿费和加油费能不能计入管理费差旅费,目前公司账上没有车,还有就是老板就拿来一张住宿费发票,这个怎么做账啊?
老师您好!差旅费中的误餐补助没有任何票据,计入管理费——差旅费能不能税前扣除?谢谢! 还有,差旅费中的宾馆住宿普通发票,应该能够税前扣除吧? 另外,取得的通行费专用发票这个能不能税前扣除?能不能抵扣增值税?
甘老师,公司规定差旅费补助住宿、餐费还有下井费是每天200元,有的单位包住,多数没有住宿费发票,差旅费报销单上只有来回的车票和过路费,这样报销符合税法规定吗?学堂有的老师说差旅费补助不能超过当地公务员标准(江苏徐州)网上查有的规定没有住宿费就不给差旅费补助,还有下井费是应该记入福利费吗?请老师指点,谢谢!
管理费里业务招待费,福利费,广告业务宣传费,工会费,教育经费有规定扣除率。差旅费是不是没有,全年餐费车票住宿等费用能全额抵费用?差旅费的住宿增值税专用发票己经抵扣税额,那差旅费入账是不含税那部分吗?
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,企业200万以内利润,所得税税率是5%?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
不能证明,是个豪华酒店,就没有便宜的房费。那不入差旅费,还可以入什么费用,做进项抵扣呢
高档酒店是可以的,只是超过公司的报销标准不能报销
是说一千的住宿费也可以当差旅费来报销,还有一点,这个是公司本地的一个住宿费,也行吗
一样的,超过报销标准部分自己承担
那这个除了报销差旅能抵扣进项,还有入什么科目可以抵扣进项?
只有员工差旅费才能抵扣的
这是老板的,也是一样的吗
是的,也是一样的处理哈