作为购买方,您需要填开购买方申请的红字信息表。对于发票联和抵扣联,如果您已经抵扣了进项税,通常是将抵扣联退回给销售方。 在收到销售方开具的红字发票后,您将红字发票与红字信息表一起作为凭证,做进项税额转出。
老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
我们是购买方需要跟厂家退货,对方让我们开红字发票信息申请表,退的货都是上半年的,里面有3张发票涉及了本次退货,进项发票都抵扣了,我们申请的时候就勾选的是已抵扣,把要退的货做了红字申请,但是对方说不能开在一起,涉及几张发票就要申请几张红字信息表,我想问下正规流程是这样的吗,还只是他们想让我们分开来申请
老师,我想问下购买方退回货,总金额是170多万,发票对方已抵扣,然后购买方需要开具红字信息表给销售方,在开具红字信息表时需要分开填吗,因为我方的发票额度是十万
请教老师,我们是购买方一般纳税人的发票我上2个月已经抵扣认证入账了,现在这个月对方销售退回,我开了红字信息表给销售方了,请问销售方的负数发票要给我们一份吗?我原来的发票联和抵扣联还能退给对方吗?
老师,你好,我想请教一个事,就是我们是销售方,然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票,这个月产生了销售退回,需要开具红字发票,对方还没有抵扣上个月的收到的发票,我们如果让购买方开具红字信息表,选择未抵扣的情形,将红字发票开具出来之后,后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛?
老师 月末银行余额调节表怎么看?
企业租入了房产,又转租出去,需要交房产税吗
1、老师,被审计单位,考勤表记录不符合实际情况,结算方面不规范,结算比实际出勤的多,这种属于什么问题性质?
制造业出售的是液晶显示屏,但加一个TP开模费,发票要怎么开
老师,我们现在要开增值税发票20万,公司上期增值税发票留底数为9000,我现在还缺多少发票…这个怎么算?
老师,我们公司租给客户房子,协议是租一个季度送一个月,科目是银行存款、预收账款对吧?那赠送的一个月怎么记账?
3年前疫情期间上级划拨我单位集装箱活动房价值23万元,我单位没有出钱,财务也一直不知情,也未做账务处理,现这个集装箱活动房不用了,上级要拉走报废清理,并要求我单位列入固定资产,并补提折旧,这合理吗?如果补提折旧可以一次性提完吗?具体账务怎么处理?
已摊销完的固定资产清理账务处理?
老师您好!我想问一下我们属于分包方施工,有材料有劳务,这次收的款承包方没有钱付,直接发包方代发工资形式87万支付到个人头上,没有开票,这个个税是我们申报吗?账务处理怎么出来?借:应付职工薪酬87万 贷主营业务收入87万,没有销项,借:主营业务成本87 贷:应付职工薪酬87万吗
#提问#老师 2024年度残保金和企业所得税汇算清缴工资薪金有差额,要是修改残保金申报表数据的话,员工人数不超过30个,需不需要缴纳残保金和滞纳金?
部分退货,请问购买方只针对退货的金额开红字发票吗?
全额开红字发票然后再开蓝字发票的部分
也就是说,将2月份收到的100万发票全部作废,从新开让对方开个80万的对吗?因为退货20万。
请问可以红冲20万吗?
对的 是这个意思 一百万全部红冲,不是作废 然后重新开八十的
为啥不能直接冲退货的金额20万
因为不能部分红冲
可以的呀
同学你好 是数电发票吗 那可以部分红冲
请问老师,全部冲红了,请问我方是购买方,需要把抵扣联退给销售方吗?
是纸质发票吗?纸质发票要退
纸质的发票
纸质发票就要退费对方
就是说我们可以只把抵扣联给对方,然后对方也给我们一个红字抵扣联?还是对方正常把红字发票联也给我们呀
同学你好 纸质发票都退给你们
红字发票:抵扣联和红字记账联都要对吧。
同学你好 对的 都要退
请问老师部分红冲也是这样的
同学你好 部分红冲不用退