你好!是的,是要计入增值税及附加了

老师,我们是运输公司,经营范围普通道路运输 主营收入是普通道路运输,营业执照没有租赁服务,但是有租车收入 属于其他业务收入吗?这个租车收入交水利基金时候加到计税依据里吗?
增值税进项税加计抵减的会计分录怎么写?我们公司直接按照最终要缴纳的增值税来计提增值税,而不是进项的加计抵减计入营业外收入,这样对吗?
老师 我们工厂进的原材料带的有托盘,这个托盘我们没什么用就当废弃物卖掉了 卖给个人不需要发票 收的现金 计入其他业务收入 还是营业外收入 是否需要缴纳增值税
您好老师 公司名称是酒店管理有限公司,经营范围里没有建筑类施工 建筑外包 ,但现在想以这家公司承接建筑类业务,去增加经营范围,公司名称不变可以吗, 还有公司的办公场地是租赁来的,但有闲置的想再转租出去,这个税率是多少呢 ?
老师,你好,比如我们公司有一些废品收入,是计入营业外收入吧,然后也是需要填到增值税申报表中的未开具发票收入里面吗。也是要缴纳增值税的吧。
朴老师,我公司购买旺店通(电商erp)一年的使用费8888元,金额也不是很高,可以直接全计入费用吧?全部记为费用年底企业所得税汇算清缴时不用纳税调整吧?
老师企业股权转让 未分配利润亏损66万,但账面有非流动资产在建工程3600万,股权转让股权转让价格怎么确定?股权转让个税怎么缴纳?
@董孝彬老师,我们系统后台有许多以前年度的进项发票,有费用发票也有进货发票,现在还可以用吗?
老师,2024年我们收到对方开具的20万专票,并且已经全额抵扣了进项,现在他们说是需要跨年红冲10万部分金额发票,请问我们需要具体怎么操作?跨年可以红冲么?账务以及税务处理请详细描述一下谢谢!
公司采购一批设备,分期付款15个月。用A公司名义采购 支付了5个月款,A公司经营一段时间后倒闭,B公司接手用,B公司支付7个月,现在B公司也倒闭了。 问题: 1.B公司是不是只能把这7个月支付设备款作为租赁设备计入? 2.这些设备就还是A公司的吗?因为设备分期款有未确认融资费用要确认,要是算还是A公司的设备,A公司在B公司付的这7期费用里面分期利息费用是不是后期要做调增
老师,咱们个人自己的住宅现在自住不用交房产税,但是如果出租开票就得交房产税是吗?
老师,企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中,实际发生额填那个数字?
老师我新接手了一个公司,发现电子税务局后台有很多没勾选的发票,有一些费用发票还有一些进货的发票,都是23年24年的,我现在还能用吗?
老师,我是一般纳税人,在1月29号收了一张和3月12号收了一张增值税专用进项发票。4月申报一季度的增值税时,因为只有进货。没有销售出去,忘记报增值税时没有抵扣勾选这两张发票。我全部增值税是零申报。这样好像是错的。进项发票没有抵扣勾选,现在还来得及更正吗?
对公钱包兑回至结算户(存银行)和结算户兑出至对公钱包(充钱包)是什么意思
那税率是根据公司的税率定的吗
比如一般纳税人是9%卖废品就按9%缴增值税,简易征收企业3%卖废品就按3%征收?
你好!是的。就是正常的税率。小规模1%,一般纳税人13%
好的,谢谢老师。再请问附加税是多少啊
你好!一般是增值税的6%。
老师再问我是建筑劳务公司一般纳税人,但是按简易征收3%缴税的,卖废品还是按13%征收吗
您好!是的。这个是不一样的,各自按各自的税率了
你的意思是,只要是一般纳税人不管是不是简易征收,卖废品都是按13%缴税?
只要是小规模纳税人,卖废品收入都是按1%缴税?
你好!是的。基本上是这样。 除非比如你一般纳税人的车,没有抵扣过进项,就可以按3%
明白了,废旧的车如果抵扣了进项,也是要按13%缴税对吧
你好!是的,就是这样也是13%
那老师,小规模纳税人卖废旧车收入是按1%缴增值税吧
你好!是的,是1%的税率了
好的非常感谢老师
你好!不用客气的了
老师,购新车要增值税率是多少?要缴哪些税
你好!这个购新车,是看销售方的,一般纳税人13%,小规模1% 购买方需要印花税和车辆购置税
这样看来卖车,不管新旧税率都是一样的,只是旧车有个进项不抵扣的条件税率
你好!是的。就是这样理解