你好; 你购进记入什么科目的; 好判断怎么来处理

老师我门成立了几个个体户领了稅盘,目的就是给我们受托加工企业开票。,受托企业是纯劳务加工,收取加工费,我们一般纳税人没有什么成本进项,之前用造的工资表提现形式,申报个税,现在是这些人员光投诉,我们就成立了个体户,想给这个受托加工企业开票,老师我担心的是,个体户是不是领了稅盘开票就必须查账征收了,纯粹开票风险大不大…… 我要是开票的话,我开具什么税目的发票,劳务服务可以吗? 给我这个受托企业…… 相当于我这个个体户只开票没成本,担心,查账的话,我用什么做账啊
老师,我们公司是工业制造业企业,有个问题,就是1月份现金收款了一笔卖装原材料袋子的钱1330元。像收到的这笔钱,应该要计入其他业务收入,缴纳增值税的吧?但是,1月份没做账。是要把这笔账做在3月份,然后在这次申报3月份增值税的时候,申报缴纳增值税吗?
老师 我们工厂进的原材料带的有托盘,这个托盘我们没什么用就当废弃物卖掉了 卖给个人不需要发票 收的现金 计入其他业务收入 还是营业外收入 是否需要缴纳增值税
我们单位是房地产企业,之前开的是营业税的发票,然后有一个房子涉诉了,法院就把那个房子拍卖给别人了,我们现在需要给新房主重新开个不征税的增值税发票,请问这个在申报表上怎么填列反应,现在税盘上读取的收入比我账面的多了这一笔不征税收入
老师,我们是小规模物业公司,我们把小区外围的停车位租给别的公司经营,他们给的租金当作公共收益,用公共收益的钱给业主买米面粮油发给业主。这种该怎么样账务处理,收到的租金还要按照不动产经营租赁交增值税吗?租金是做主营业务收入还是做其他应付?实物中需要注意什么?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
大公司1000户记账那种,整个环节跑通,你说这样算下来,全部流程完成,一般纳税人,小规模,一个月多少成本啊
蓝公司原来注册资本300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴117万,李老师实缴60万,蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万,700万由润公司认缴,2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司,转让后朱老师持股12.3%,润公司持股87.7%,2026年6月蓝公司想等比例减资,是否就是要退朱老师86.1万,同时润公司要转86.1万给蓝公司,蓝公司2026年5月未分配利润613191.02,所有者权益3787413.92,那么等比例减资是朱老师是否要交个税
老师,比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元,但是我们要花500元完成这一单,要多花300元回扣,但开票只给我们开200元,这300元怎么做账或者能不能开票
老师,如果公司总资产超5000万了,不是小微了,就是25%的企业所得税,那下一年不超5000万是不是又恢复小微
个体户年报时填写的营业额和纳税总额是从哪里获取的?
老师,,6500一个月,社保个人部分也不用我出,有个税吗,在工资表里面需要备注社保部份吗?
老师,票面金额开4633元,按13%,不是也能低货款4100元吗 但我们领导觉得票面金额4633元,然后低货款4633元减去票面税费602.29元,抵货款4030.71元。我是觉得这种方式没有一个乐意这么干的。
采购的是原材料 这个就相当于是包装一样 不单独计价的 附带的 也不计入原材料价格里面
你好; 那就记入其他业务收入报增值税的
这个不属于营业外收入?
你们是包装费你记入 原材料; 这部分是 记入其他业务收入
我们采购的原材料 原材料是装在托盘上的 采购是计入原材料 托盘是额外
你好; 托盘 没有做科目吗? 你做的什么科目
没有单独做 比如采购原材料10万 借原材料10 托盘不单独计价 用来装原材料的 一个托盘可以装1吨 方便我们装卸
你好; 那你要走其他业务收入去了。 你相当于是合计记入材料里面去
嗯 如果卖给个人 不需要 发票也需要做无票收入 13%缴纳增值税?
你好; 是的; 按照 材料按13%缴纳的