您好,1.是的,2.延迟一个月,3.区别在,应付职工薪资有余额和没有余额 4.能开,只是会形成滞留票,对双方都不好,

老师好 我们是小规模纳税人 季度报税 我们是建筑行业 工资每个月按实际计提 但是可能两个月才发一次 就发放工资时间不一定 那么我计提工会经费 是按每个月计提的工资总额计提 还是按实际当月发放工资金额计提?
多选题对啊公司是一家制造业公司,为一般纳税人,适用税率为13%公司为了提高生产效率2020年9月购买一台机器设备,购买价款为113000元,对方开具增值税专用发票,13%税率,另支付安装费6000元,开具增值税普通发票。(税法规定的折旧年限为五年)假设当月安装完成,不考虑其他因素,以下说法正确的是)。A当月入账的固定资产金额为113000元B当月入账的固定资产金额为106000元G当月入账的固定资产金额为100000元D次月计提折旧金额为1766.67元
对啊,公司是一家制造业公司,为一般纳税人适用税率为13%,公司为了提高生产效率,2020年九月购买了一台机器设备,购买价款为什13000元,对方开具增值税专用发票13%税率,另支付安装费6000元,开具增值税普通发票税法规定的折旧年限为五年,假设当月安装完成不考虑其他因素正确的A当月入账的固定资产金额为十一万三千元B当月入账的固定资产金额为106000元C当月入账的固定资产金额为十万元D次月计提折旧金额为1766.67元
老师 我有一个问题 做内账 我2022年3月接手的,接手的时候也公司不是新的,之前就一直在运营。但没做账会计,我去才开始启动财务软件,当时3月份发工资发的是2月份的工资,我直接在3月份计提2月工资,然后又发放。又在4月份计提的3月工资在4月发放3月工资。一直持续到现在,这样子的话每年的利润表是不是错误的,比如2024年1月份的工资,计提发放的都是去年12月份的 这样会有什么影响吗?每个月的支出都是找老板签支票取现报销的。
老师好!我是代理记账的,我现在在整2021年的账,3月份才发生的工资,那是3月份开始计提是吗?建账期间没有交社保和个税,这样就不能做工资了,只有3月份开始发生社保和个税才开始计提是吗?工资有的有交社保有的没有交社保,都 一起做到当月的工资是吧?
请问小企业会计准则,去年 坏账损失,计入营业外支出-坏账 损失(不合适税前扣除),那我汇 算清缴调整要调整在哪里?A105090和A105000都要填吗
1、计提并发放工资会计分录分别是? 2、计提社保会计分录 3、缴纳社保会计分录
老师,负责28.48万,资产22.29,资产负债率是多少呢?
你好,在政务服务网修改认缴出资时间后,还需要其他操作吗?税务和工商要操作吗?
老师,我9月份异地预交的增值税,10月报所属期9月份的税时预交增值税金额没有带出来!(9月份预交增值税时选择的预交所属期选成了8月份)
应发工资含个人代扣社保部分吗
跨年收到的专票,还未年结账,可以知道准确税金是多少,税金部分可以临时挂个科目,在上年入账。税金不挂账,借贷方不平
老师怎样可以知道公司有没有实缴注册资金?
老师,向您请教一下,小规模公司,11月份开票后超过500W,变成一般纳税人,本次四季度的报表该如何申报呢?
暂估了成本,借方:主营业务成本,现在收到发票,怎么做账
老师,个税为什么要延迟一个月交?
您好,7月工工资是8.15前申报,跟电子税务局其他申报一样,是本月结束后申报的
好的老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~