借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税 借主营业务成本贷银行存款。

我们是网络运输平台:每次发生业务是出资方先垫资运费打到我们平台,我们再支付给承运方司机,确认收货没问题托运方打钱给我们,我们再打给垫资方。现有几单我们已经支付给了司机,现托运方不给结这几单,只能垫资方承担,请问这几单我需要什么做账。(也不需要司机给进项票我们,也不需要开销项给托运方)
我们公司购买的煤,把款付给了托运公司,卖煤方给我们开的进项发票,这个账该如何处理,我们有货物运单,是可以做平吗
老师我们物流公司,然后通过一个平台给其他车结运费,那我们收到这个平台的进项票怎么做账
老师我哦的物流公司,然后通过一个平台给司机付运费,然后平台给我们开进项,那这个进项怎么做账
老师您好!我公司是仓储运输企业,然后与B商贸企业协议代理在找物流平台调车业务!物流平台开具无运输工具承运道路货物运输服务发票给我司,我司是不是也按相应开据无运输工具承运道路货物运输服务发票给B公司!另外B公司还需支付我每司总运费百分之十五的调度费,这个也是含到一起开具同样应税名称吗
26年的成本,但是发票24年底开出来了,也没有付款,这要怎么做账
技术服务费做长期待摊费用分摊,能全额扣除吗,汇算清缴时还用不用调增
技术服务费普票是几个点
行政事业单位制作的制度牌,宣传栏应该记入什么科目
年度销售额200W左右开个体好还是公司呢
老师好 个人生产经营所得税率能发一下不
刚成立的公司开了一张6万元的技术服务费,没有走公户,这个算不算虚开发票
老师,银行的手续费在2025年12月的凭证里面已经记账,但发票是在2026年1月份开的,能把发票直接沾到12月份的记账凭证后面吗?如果是普通发票的话
老师,我司员工25年10月报销了公司的办公场地租金6000元(租期是2025年5月-2026.4月),如何账务处理?
我是 我是卖方 因对方录错了价格 导致我们多开了票 对方多给了钱 当发现后已经好几年了 现在要退回部分钱 该怎么处理