你好计入待摊投资比较好一些这个

年度汇算清缴的时候,应付职工薪酬调整表A105050中,填写工资福利费这些项目的时候。属于在建工程的人员工资和福利费填不填在,账载金额,实际金额和税收金额中?我看有的说不能填入税收金额进行税前扣除,我们公司在建工程的人员工资很大,也都按时发放缴纳个税,如果不能税前扣除需要调增这部分很大。我们企业应付职工薪酬对应的三个科目是主营业务成本,管理费用,在建工程。我们属于服务类企业,但是有在建工程比较特殊。我们计入在建工程的人员工资是总公司建设的快竣工的时候我们派人进去服务,我们属于分公司。将来我们的在建工程结转给总公司。
老师,就是一项在建工程前期有设计费可研费都是我公司自己付的款,后来该项目走的融资租赁直接把款付给承包方,那最后转固的时候肯定承包方有竣工决算报告的但是他的金额不包含我前期已记入在建工程的那些可研费等,那我最后转固的金额是把这两个结合在一起吗?需要什么附什么资料。
嘉利公司12月份发生下列固定资产购置业务:(1)企业购入生产用不需要安装的设备一台,买价150000元,增值税税额19500元,获费2500元,保险费1500元,全部款项已用银行存款支付,设备投入使用。(2)企业购入生产用需要安装的乙设备一台,买价250000元,增值税税额32500元,运杂费等2000元。款项已用银行存款支付。(利用在建工程科目)(3)企业进行上述需要安装设备的安装,耗用材料2500元,用银行存款支付安装公司安装费3500元。(利用在建工程科目)(4)上述设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本。【要求】写出计算过程并根据上述资料编制会计分录。
嘉利公司12月份发生下列固定资产购置业务:(1)企业购入生产用不需要安装的设备一台,买价150000元,增值税税额19500元,获费2500元,保险费1500元,全部款项已用银行存款支付,设备投入使用。(2)企业购入生产用需要安装的乙设备一台,买价250000元,增值税税额32500元,运杂费等2000元。款项已用银行存款支付。(利用在建工程科目)(3)企业进行上述需要安装设备的安装,耗用材料2500元,用银行存款支付安装公司安装费3500元。(利用在建工程科目)(4)上述设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本。【要求】写出计算过程并根据上述资料编制会计分录。
请问在请第三方机构做基建项目竣工结算时,部分已入建安工程的项目在结算时不计入建安工程,我是否需要扣减建安工程,减出来的部分应该入什么科目?直接费用化还是放入待摊投资?
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
好的,谢谢老师
不客气祝你工作顺利加油