你好,借应付账款贷原材料, 借原材料贷应付账款,然后之前结转了成本吗?

老师你好我22年暂估了原材料,年底发票没来我也未做红冲,次年1月份来了部分发票我应该怎么做账务处理
老师你好,请问我22年暂估了原材料已经入库领用了,12月31号没有来发票也没有红冲之前暂估的,到23年年来了一部分发票,请问我应该怎么做账务处理啊
老师我22年暂估了原材料,发票没来没做红冲,这些原材料都已经领用了,有的已经出库了,现在1月份来了一部分发票,我应该怎么做账务处理,跨年了,还是跟以前一样冲暂估入发票吗?
老师,原来暂估原材料3万, 借,原材料3万 贷,应付账款-暂估3万元 发票一直没到,五月份汇算清缴,调增3万元,缴税 现在我原材料,暂估账务怎么处理?
老师,原来暂估原材料3万, 借,原材料3万 贷,应付账款-暂估3万元 发票一直没到,五月份汇算清缴,调增3万元,缴税 现在我原材料,暂估账务怎么处理?
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
老师这是23年12月暂估的,已经做了生产领料,结转了
你好,借原材料贷利润分配未分配利润,借利润分配未分配利润贷原材料。汇算清缴纳税调整
老师汇算清缴不调整可不可以
他不调整有风险的。
我直接冲本年的结转的库存商品行不行
好,根据纳税义务,你这个有风险,如果不调整
汇算清缴只要调原材料这一类吗
要调整的是成本纳税调整明细表扣除项目里面填写账本金额。
那我都交了所得税了,这样不就又要退税
对的 需要退回 看下你当地退税要求严格吧,有些退税会要求查账的。不严格的,申请退税就可以了。
老师我可不可以直接冲今年的结转
可以的,可以这么做的。但是,你注意一下,收入不要小于成本。
嗯嗯,谢谢老师
不用客气,工作愉快。