你好,这个你借应付账款贷,应付票据。

老师,你好,2021年12月客户付给我们的商业承兑汇票,我们于2022年1月背书给供应商了,然后,上个月票据到期了,客户没承兑,后面,客户就换成一张50万元电子银行承兑汇票和余额电汇给我们(这样承兑)。我们就把这张承兑和银行收到的余额转给供应商。这个怎么入账呀?
老师,请问,我问在一个平台上可以给我们贴息开银行承兑汇票,我们赚^_^转票给这个平台,这个平台就跟我们对公开承兑汇票,我们可以赚点利息,但是在转给对方的时候,我们通过个人卡转了400多万过去了,她们又是对公给我们开的汇票,现在形成了400多万的应付账款,这个怎么平掉啊
老师好,请教个关于利用银行50%杠杆开具银行电子承兑的业务。我公司为一般纳税人,执行的是小企业会计准则,1月份公司使用银行电子承兑业务,转入公司在银行开立的清算账户500万,实际给供应商开出银行电子承兑汇票1000万,请问这个业务如何处理,具体分录怎么做
老师,我们收到客户开出的银行承兑汇票,已经签收了,然后把这张承兑汇票付供应商的货款,应该怎么做账务处理呢?
老师您好,请教您关于承兑汇票问题。 ① 支付给银行承兑汇票承兑手续费的会计分录怎么做? ② 进项发票上盖了“已承兑xx万元”xx银行xx日期,同时银行流水和回单有对应发票供应商的流水回单,没有其他关于承兑票面等资料,可以直接按照借主营业务成本、进项税额,贷银行存款这样做分录吗?
1. 进货入库(分明细) 借:库存商品—酒水-A酒 借:库存商品—酒水-B酒 借:库存商品—酒水-C酒 借:库存商品—酒水-D酒 贷:银行存款 结转成本的时候能不能简单一点结转啊
老师,本期收入比如24万,我费用就23万多,。 老师利润我想按收入的4%交,成本我结转多少合适
老师,我们发东西去供应商加工电镀,怎么做分录,
老师我公司有ab两个项目,b项目筹建的时候有个人投资,我们的母公司全额投资的,现在b项目每个月要给个人分红,应该怎么做,直接分红还是,分红给母公司,母公司分红给法人,由法人给个人支付分红
老师,计算残保金的时候,职工的工资包不包括临时工的工资,算人数时包不包括没买社保的人?残疾人去年10月入职,如果10月没买社保,那残疾人的人数算的时候还能包括10月吗?
老师需要更正去年第三四季度申报,是不是得作废今年的申报
老师好,总商会只有会费收入和捐赠收入,但是没有开票,增值税申报表里面还用填数据吗
公司老板准备给交社保和公积金,第一件事是不是要去大厅开户,公积金和社保是去一个地方吗?开完户,是不是自己可以电子税务局增加人员信息
老师,社保和公积金申报全年工资调整,这个工资要怎么计算,系统会自动计算吗
民非企业 补缴增值税及附加 怎么做分录
那贴息的费用,包括到期以后是怎么记账的?
你好,这个记入借财务费用-利息。贷应付利息