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老师,下午好!公司现在要求我做内账,我们公司现支付供应商货款100元,但是实际本月商品只到货60元,还余40元没有到货?我这个怎么做账务处理!谢谢!

2024-08-23 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-23 17:24

借预付账款贷银行存款100 借库存商品贷预付账款60

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快账用户3395 追问 2024-08-23 17:27

我可以把预付账款统一改为“应付账款”吗?就在应付账款借方表示?我不准备启用预付账款!

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齐红老师 解答 2024-08-23 17:30

可以的,可以修改的。

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借预付账款贷银行存款100 借库存商品贷预付账款60
2024-08-23
你好,同学,原材料按照收到的实际入账就可以
2024-06-28
那发票他们是怎么给你开的
2024-05-28
同学你好,垫付货款的时候做会计分录:借:其他应收款—供应商 贷:银行存款,支付货款的时候:借:银行存款 其他应收款—供应商 贷:应付账款—供货商
2023-03-26
同学您好,很高兴为您服务。
2023-03-26
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