借:银行存款
贷:营业外收入

这一笔分录我一下子转不过弯来了,客户欠总货款是616351元然后产品打折76228元再给客户提成62009元,我应该怎么样做
老师,客户多打了90元货款,现在从公户退给他了,分录怎么做
你好老师, 客户打过来了货款不够支付商品的价格, 比如 客户给我打了10元,他要了15元的货,还差5元,怎么做会计分录 没有预付账款,只有应收账款
收到客户货款, 但是他对付了0.47元,现在要退回去怎么做账? 之前做的账金额是对的金额, 就是客户多付了0.47元
货款合计22191.9,客户给了22192.05元,多了0.15元怎么做分录
对公存钱交社保,银行一直问她是什么钱,说备用金,说扣社保用,都不给存,说一定要说清楚钱哪里来的,客户现在让给个回复。说方便我们做账。
老师,公司一次性工伤补偿金要报个税吗
老师,汇算清缴后漏记收入,那下个月把票开出来后还要做分录吗?怎么做
父亲节我们饭店赠送给客户的菜,怎么入账
公司一直不交社保,应该计提社保费吗?如何做账?个税应该把社保费填上吗
老师,公司从一个账户转另一个账户,都是公司帐户,只是开户银行不一样,我备注什么呀,反正都是公司款
老师,我们公司要付一些外汇服务费,需要留存什么资料然后转公帐过去呢?申请国外的奖项用的,我们是酒店。
公司租住的个人房子,结果交了电费,同时一开发票是个人名字,想报销不能换成个人名字吧?如何处理呢?
老师 好 我们是销售电梯的公司 采购电梯的进项 大部分会跨月取得 销售电梯的发票 会跨月开具 我们没有库房 直接采购货物运输到甲方处 甲方给钱 是按照合同约定的方式电梯采购前支付百分40 进场后支付30% 调试后20% 取得监检报告 移交后10% 这样的情况 我应该怎么确认收入和结转成本呢?
已收到发票,但未付清货款怎么做分录?
借:银行存款31890 贷:应收账款31889.58 营业外收入0.42 对吗
是的, 是的,就是这样做的
那如果客户欠3700.42元,只付了3700元,分录怎么做
这个计入营业外支出就可以了
借:银行存款3700 营业外支出0.42 贷:应收货款3700.42 对吗
是的, 是的, 就是这样的
二级明细应该写什么
营业外支出-其他就可以了