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老师,因为我申报表错误,我收到退税,怎么做分录啊?我直接借银行存款,贷,应交税费-应交增值税-转出多交增值税可以吗?难道要入营业外收入?

2024-08-24 13:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-24 13:08

你好 一般纳税人的吗 是的话收入多申报了吗 掌上多做了吗

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快账用户4168 追问 2024-08-24 13:09

不是,是有一个加计抵减没做,后面做了就有退税。

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齐红老师 解答 2024-08-24 13:10

得做营业外收入,需要交所得税的。 借应交税费,未交增值税, 贷营业外收入。

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快账用户4168 追问 2024-08-24 13:12

收到退税哦,那这个银存是收到钱的,老师能列一个完整的分录看一下吗?谢谢老师。

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齐红老师 解答 2024-08-24 13:12

借银行存款 贷应交税费未交增值税 借应交税费,未交增值税, 贷营业外收入

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相关问题讨论
你好 一般纳税人的吗 是的话收入多申报了吗 掌上多做了吗
2024-08-24
你好,小规模纳税人增值税分录是 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 次月缴款时 借:应交税费—应交增值税 贷:银行存款 注意,是应交税费—应交增值税二级科目,而不是应交税费-未交增值税
2021-04-09
同学你好 不对的 应该继续保留这个余额在“应交税金-未交增值税”的贷方,直到下一次需要缴纳增值税时,再从该余额中抵扣。
2024-04-10
你好,这个分录不对,借银行存款,贷应交税费、应交增值税,进项转出,坐着一个就可以的,它不涉及到营业外收入。
2022-05-06
您好,您需要哪些支持?
2022-01-05
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