你好 一般纳税人的吗 是的话收入多申报了吗 掌上多做了吗

借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税-进项税额 分录可以这么做吗?营业外收入配增值税。
老师,收到留抵退税款会计分录是 借银行存款2000 贷应交税费-应交增值税进项转出2000 借应交税费-应交增值税进项转出200 贷营业外收入2000 这分录对吗?
小规模纳税人3%普票免征增值税会计分录怎么做?借:银行,贷:主营业务收入,贷:应交税费应交增值税,然后季度申报时借:应交税费应交增值税,贷:营业外收入。 还是直接借:银行,贷:主营业务收入,是按哪种做??
由于缓交政策导致的税款退回,缴纳时 借应交税费-未交增值税 贷银行存款 退回时 是要作为营业外收入还是可以直接冲未交增值税(借银行存款 贷未交增值税)
收到个税手续费退款,分录是借:银行存款,贷:营业外收入,应交税费-增值税,申报增值税的时候怎么申报呢?
预付账款无法取得发票,公司注销这些预付怎么处理合适
老师,请问对方给我们开的普票税率都是6个点。我让他开专票。她说我们专票只有开一个点。这是怎么回事呢
老师好,收到一笔投标保证金,不开票,这个计哪里
老师,我想问一下,25年企业所得税汇算清缴申报了,为啥查询不到明细,我要把申报表导出来
老师,个体户查账的话,现在要注销,在电子税务局怎么操作
老师好,增值税加计抵减10%具体哪个行业能用呢
老师供暖公司环保税如何计算呀
老师,开票有误,对方冲红,这个对我们有什么影响吗?
3月3日,深圳市金城珠宝公司以20件铂金类饰品以旧换新我公司20件铂金类饰品,新饰品成本价 3786.0465元/件,成本共计75720.93元,旧饰品作价4500.00元/件,实收价款41147.58元。 该笔业务买卖双方各自如何账务税务处理
年前已计提了100差旅费,年后才收到发票,金额刚好,是直接把今年收到的发票放进去,还是今年需要怎么做账?会计分录怎么写?
不是,是有一个加计抵减没做,后面做了就有退税。
得做营业外收入,需要交所得税的。 借应交税费,未交增值税, 贷营业外收入。
收到退税哦,那这个银存是收到钱的,老师能列一个完整的分录看一下吗?谢谢老师。
借银行存款 贷应交税费未交增值税 借应交税费,未交增值税, 贷营业外收入