你好,也就是1500,现在就可以买了这个A产品是吗。

老师,自然人系统电脑客户端我报经营所得缴纳税费选择扫码缴费,为什么找不到要扣款的那条信息,点扣款前要先选择要扣款的那天记录。我找不到
公司车辆保险费计入计入哪个科目
老师你好,我想问一下公司省内迁移,现在公司账务上没有工资,但给员工买了社保,原本这个原本是给对方做工资,但这个员工是我们老板为了做资质,买的别人的证件到我们公司的,属于挂靠证件,去年是给做了工资,但被那个人举报了,所以就没给他做,这个情况,现在做清税,年报里面显示了没工资有社保,会有风险吗?
老师您好,在取得土地使用权时,出让合同中未约定基础配套费,已按价款缴纳契税。现在土地上要建办公楼,在建办公楼之前交了城市基础配套费,所以请问这个配套费需要交契税吗,所在地为辽宁省
老师注册了公司一直没经营,一直零申报可以吗
收到的租金发票没有备注地址,算不算无效发票
请问老师。我们是保安服务公司。我们购买给保安人员的腰带,鞋子。帽子、服装等是算福利费吗?
老师请问下车辆购置税是放管理费用还是税金及附加
企业员工工资最高可以报多少
老师您好,25年给员工申报了个税,其中某个员工10月份的工资之前是欠着没发的。现在老板跟他谈妥了。10月份工资不发了,员工也同意。但是那会申报个税的时候有个税,直接就扣了的。那么这个个税怎么退回呢?谢谢老师
是的,只需要支付1500元就可以够买
发票你们怎么开? 如果是开3万的机器,然后再开一个A产品3000的 再分别再开一个折扣,折扣凑起来是3000。然后确认收入的时候,按照3万来。
发票还没开,但机器和配件是分开开的,这个产品A要开的话也是按1500开
好那你就是视同销售1200,因为你这个低于成本。
机器和配件总额是31500元
你好,但是你结转成本的时候,还有确认收入都是分开来做,不是吗?你这个A确认收入1500,成本是2700了,所以需要视同销售。
那这个视同销售账务处理是?收入按1500,然后销售费用按1500这样可以吗
借销售费用是2700➕增值税 贷库存商品2700 应交税费
那收入是多少?老师能帮忙做个完整的账务处理吗?
你好,没有做收入库存商品,那么是吗?根据准则的话,这个不需要做收入2700这个也就是。你交增值税是3000×13%,如果是一般纳税人。应交税费就是这个金额。
我们3000元是含税的,小规模纳税人一个点
我其实就是想知道这个A物品账务处理应该怎么做才符合要求,正常结转成本是2700,但收入和费用不知道是多少
3000÷1.01×1%,按照这个来计算应交税费。库存商品不变还是2700
那物品A整体的账务处理是?
借销售费用自己算一下的, 贷库存商品2700 应交税费,应交增值税3000÷1.01×1%
那1500元不做收入吗?全部做到费用?
你好,你没有收钱,本来就是赠送给他的优惠券不是吗?优惠券他都没有花钱。
但我收到1500元啊,只是送了1500元而已
借银行存款1500, 销售费用 贷库存商品2700 应交税费,应交增值税3000÷1.01×1%。