按你单位制度要求,只能报销100+150+150

北京君豪实业有限公司是增值税一般纳税人,增值税税率13%。本年5月份派出50名员工去外地出差两周,出差的餐饮和住宿预算支出为500000元(含税)。现有两套方案可供选择:方案1:购进餐饮服务300000元,购进住宿服务200000元,取得增值税专用发票,税率为6%。方案2:购进餐饮服务200000元,购进住宿服务300000元,取得增值税专用发票,税率为6%。选那个方案好,能不能算一下过程
老师好,我们公司目前的差旅费标准是一天不超300元,含住宿和餐费,但是目前的餐费发票一直不够用,可以按照300发票,但是员工提供200元发票,剩余的100元算补助不用提供发票可以吗?这100元能税前扣除吗?
根据下列内安血公司的业务,填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日,销售科员工李天出差回来报销,原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日,出差地点为石家庄,火车票费用共计400元;住宿发票一张,费用为170元/天;出差补助每天60元,剩余款项交回现金。要求:填差旅费报销单
根据下列内安血公司的业务,填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日,销售科员工李天出差回来报销,原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日,出差地点为石家庄,火车票费用共计400元;住宿发票一张,费用为170元/天;出差补助每天60元,剩余款项交回现金。要求:填差旅费报销单
根据下列内安血公司的业务,填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日,销售科员工李天出差回来报销,原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日,出差地点为石家庄,火车票费用共计400元;住宿发票一张,费用为170元/天;出差补助每天60元,剩余款项交回现金。要求:填差旅费报销单
老师,您好,年终奖发12万,单独计税,要交多少个税?怎么计算的
老师,您好,小规模公司开普票,一个季度开了50万,要交多少增值税啊
老师你好,由于我年终奖挂帐的金额是136000,但是发的金额是56000,剩下的后面才发。这样的话申报工会经费我按哪个数据来报?
4202920000基本商品码
个人给公司开票开哪些发票内容需要公司代扣代缴个税
老师请问一下,混凝土1月份开的3%,2月份才冲红的,请问一下1月份是按3%先申报,2月份冲红后自然产生税关在交,还是1月份要直接改为13%
个人开给公司的施工劳务,要公司申报个税吗1万发票金额
老师咨询一下,公司处理了一辆车,在成本账中怎么做?
税务罚款滞纳金怎么做分录
老师,怎样弄税收筹划?
那他在同个地方出差三天,也是开了三张这样的发票呢,也按天来算只能算是吧?
那他在同个地方出差三天,也是开了三张这样的发票呢,也是只能按天算是吧?
同一个地方开的话分三张开吗?
分三张开就不行的
还有如果他在同一地方出差三天,三天用餐他分别开150、70、80可以给他报销三百吗?还是只能100+70+80=250
你好 只能报销250后面的那个。
那如果用餐标准是一天50元,他出差5天,他拿手撕发票两张100元一张50元能给报销否?
可以的 可以报销费
为什么啊,不是按天来算吗?那假如每天标准是70,出差五天,其中一天开了150,然后再拿手撕发票200可以给报350吗?
同一个企业的 能看出一天多少的吗 他都一块开的 一块分不出来的,不超过标准就可以
意思就是他在同个地方出差五天,一天标准70元,不管他发票怎么开,只要发票足够350元就可以给他报销,这样理解对吗?
对的是的,是这个意思的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快
对了,老师,住宿和用餐为什么不一样啊?用餐可以叠加,住宿为什么不可以呢?
一样的 也是一样的报销方法的
那一天住宿标准是150,同个地方出差三天,其中一天开300元发票,另外两天开70和80不是只可以报销300吗?还是可以报销450?
他这个分开开的发票 定额发票一块开的
他要是开到一张发票也可以的 定额发票一张最多100 再多不了了
那报销发票为什么可以呢
因为定额发票他这个他想开到一块开不了 所以它总体合计起来是一个企业的不超过标准就可以