上个月申报了未开票收入,这个月又开票了,申报时需要进行以下处理: 在填写增值税申报表时,要将这个月开具的发票金额在相应的 “销售额” 栏次中填写。 对于上个月申报的未开票收入,这个月要在 “未开具发票销售额” 栏次中填写负数,冲减上个月的未开票收入。但需要注意的是,冲减未开票收入时,要符合税务机关的相关规定和要求,确保申报数据的准确性和合规性。

上个月有无票收入,这个月又开票了,怎么申报
上月申报未开票收入,本月又有未开票收入,这个要怎么申报呢
老师请问 上个月已经申报过未开票收入 这个月开票了要怎么申报?
你好,老师,上个月申报了未开票收入,这个月开了一部分发票,又有一部分新的收入,这个月未开票收入怎么填
上个月申报了未开票收入,这个月又开票了,怎么申报?
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直接可以再申报表收入填负数,税额也是负数吧?直接能提交申报了吧?
对的 不是还有蓝字发票的正数金额吗 可以提交申报
嗯,开具蓝字发票的金额和负数金额正好一冲,税额和收入就是0,这样申报合适吧?
嗯 这个可以申报的