您好,这个月未开票收入写负数,然后再本期开票的地方,写个正数就行
一般纳税人申报增值税上个月部分收入按照未开具发票收入申报的,这个月把上个月未开具发票收入开出了发票,如何填写申报表?
请问老师,房地产企业,上个月申报了未开票收入,这个月开具了部分发票,这个月该怎样申报
老师你好,电商行业有之前账上挂账的未开票收入,这部分未开票收入每个月冲销一部分,这样行吗
你好,老师,上个月申报了未开票收入,这个月开了一部分发票,又有一部分新的收入,这个月未开票收入怎么填
老师上个月报的未开票收入这个月要开票了,开票金额是上个月未开票收入的一部分,该如何报税?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
这个月新增的收入也没有开票
那就是差额,上个月和本月的差额,做未开票收入,这个就行的哈
做凭证的时候,收入我是暂估入账的,税也暂估了,和现在申报表里的税额相差0.02分,申报表的税额比我做账里的税额多0.02分,这样的怎么处理?
那这样的话,你可以把那个申报表的赞估给他改为实际的把收入减少0.02这样就可以