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老师您好,8月到账195w,6月记了一笔95w(包含在195里)的应收账款。把95应收冲销掉需要怎么记?谢谢

2024-08-26 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-26 15:37

你好,你6月怎么做的分录

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快账用户1505 追问 2024-08-26 15:40

借:应收账款95w 贷:主营业务收入94.05 贷:销项税额9405

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齐红老师 解答 2024-08-26 15:43

你好!这个你可以借银行存款 195,贷应收账款95 ,预收账款100

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快账用户1505 追问 2024-08-26 15:45

如果是全用红字再记一遍可以吗

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齐红老师 解答 2024-08-26 15:45

你好!你确认收入的业务有没有发生

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快账用户1505 追问 2024-08-26 15:47

有发生的

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齐红老师 解答 2024-08-26 15:48

你好!那就不用冲红了。补上面我说的分录就行 这个你可以借银行存款 195,贷应收账款95 ,预收账款100

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快账用户1505 追问 2024-08-26 15:49

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-08-26 15:50

你好!不用客气的了

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2024-08-26
借:银行存款 贷:应收账款
2024-08-26
6借应收账款95 贷主营业务收入,应交税费 七月借应收账款100贷主营业务收入,应交税费, 八月借银行存款,贷应收账款195
2024-08-26
您好,就是应收已开票%2B暂估-暂估冲掉,收到发票或暂估,我们都是用的应收账款这个往来科目的,导出明细只是为了核实我们对不对,跟客户对账不对时就需要导出明细来双方核对了
2024-08-12
首先啊,你收到的钱是你的收入,那你的成本,即便你没有把钱付出去,你也可以做成本啊,并不一定说要付了钱才能够做成本。
2022-10-18
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