借销售费用,贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬,借其他应收款(红字),贷应交税费应交个人所得税
老师 我们员工提取备用金银行打款给他的,分录是:借其他应收款 贷 银行存款 用完了拿单来报销 时怎么做分录
老师你好,去年一笔分录是:财务会计,借:其他应收款,贷:银行存款,对应的预算会计分录是,借:其他支出,贷:资金结存。今年收到了那笔其他应收款,借:银行存款,贷:其他应收款。那么对应的预算会计分录怎么做呢?
老师,我是烤烟合作社的,烟草公司补贴了一部分钱农户自己出来一部分钱委托我们合作社用来购买覆膜机,补贴的钱和农户存进来的钱做账时借:银行存款,贷:其他业务收入,然后计提成本,借:其他业务成本,贷:其他应付款,付款时借:其他应付款,贷:银行存款,这样做对吗?
老师,银行上支付(代扣员工个人所得税)2000元,分录是不是借:其他应收款-某某 贷:银存 开工资时应收回代收款怎么做分录是借:应付工资薪酬 (计提的数)贷:其他应收款-某某 贷银存吗
老师,2月补缴了12月-1月的公积金,分录是否需要先做补计提: 分录一: 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-公积金 分录二: 借 应付职工薪酬-公积金 贷 其他应收款-公积金 银行存款
老师您好!我们是广州的企业,开工程服务费发票也是给广州的企业,但是项目发生地是在南昌,请问这种情况之下需要交异地税吗?
老师纸质发票丢了怎么办
建筑公司垫付劳务公司的工人劳务费,借:工程~人工贷:应付:公司,借应付公司,贷银行。实际支付多,发票不够,发票才取得,实际支付和发票不一致,分录?
你好,我是旅游业,我们给客户的返利,做什么科目?
老师,你好!我是小白,请问6月份要开销售折让,可不可用3月份勾选的蓝字发票开折让
老师,住宿发票年后报账可以吗
你好老师,进销存软件,是录入采购和销售吗,然后结转方法是制定好的吗
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
印花税的账务处理:我们公司税务局核定是按次申报的,那我到了月底计算一下计提,借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,等次月15日缴纳的时候写,借:应交税费—应交印花税,贷:银行存款,这样做的账,是不是正确的,老师?
个人以无形资产出资的时候,是不是要涉及个人所得税,相当于先卖后投?
老师可以简单解释一下分录的思路吗
计提工资,同时冲回其他应收款,按工资