正常来说合同是哪家公司签订的,那么业务也应该是在该公司中。 你们这样可以考虑商贸公司和工程公司再签订个委托施工合同。
50万票全开给客户了,但是还有10万的账没收回来,这样的怎么写分录呢
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人的财务报表,利润表申报,这个电子税务局的利润表的本期,怎么理解?是不是金蝶软件里面的本月的意思,还是整个二季度的意思?
你好老师,我是小规模纳税人人,第一度开的一张发票需要红冲,但是第二季没有开蓝字发票,我红冲的是分录是借:主营业务收入,应交税费应交增值税进项税,貸应收账款,这个税金怎么做?上个季度的税金做营业外收入了。
老师,对方给我们开了一张劳务安装普票,我们是一般纳税人,老板私下给了他钱,如何做账
公司内部用系统走进销存,生产管理,他们录入销售单和采购单都填了税率13,自动算出不含税,税额,价税合计,那么生成凭证的时候分录也带出不含税收入,应交税费-进出项税额,这个应交税费期末怎么处理,因为内部不需要处理,有专门找代理记账的
收到了海运费发票,然后我们也给货代支付了这笔钱,但是我们的出口贸易术语是FOB,那这笔费用后期是谁打进来还给我们
老师你好我是小规模纳税人第一季度企业增值税报表显示是定额自行申报的增值税,没超过定额.申报表是报的27万如图一,实际上第一季度开的是84504.95.但是老师这个季度报税我看不是定额了需要自己按真实开具的发票金额填,老师那我第一季度申报表用不用更正过来,按实际发生的填报,因为有累计数和全年开具的发票金额不一致
老师,自己是有进出口权的纯外贸企业,委托货代报关,报关单上的境内发货人是退税主体,还是生产销售单位是退税主体
能把工资的分录写一下吗文文老师
怎么做的?太难了,不懂啊
然后这个委托合同现在递到甲方那边,能不能就是说以后工程款就直接能到工程公司账上?这在市场上有效吗?税务不知道认可吗?
不是,委托施工合同是商贸公司和工程公司之间签订,不能直接说就让甲方付钱给工程公司,这样合同和发票还是支付款项凭证是不能做到四流合一,有税务风险的。 除非你们中止或者作废甲方和商贸公司的合同,重新由工程公司签订。
可是签这个委托合同。之前已经在工程公司申报的工程成本还有工资,然后商贸公司没有工程成本和费用。这怎么办
委托合同的日期可以往前一点签订的。你这相当于是成本和人工基本都在工程公司产生了,是吧。
是的老师,都产生每个月都申报了。如果签这个委托合同,后期商贸公司收到工程款开发票,报税交税该如何处理
商贸公司正常从甲方那边收款,然后再又开具发票给工程公司,并支付款项给工程公司,就相当于商贸公司只是个中间方。
明白了老师。那这个委托合同我们自己记账不用提供给甲方了吧
是的,不用给甲方的,不过前提是商贸公司和工程公司都是一般纳税人哦,不然这样会导致税费损失,因为需要开具增值税发票
可是我们商贸公司收到甲方的款,不是应该给甲方开票吗?这个发票开给工程公司,那甲方那发票怎么办
老师我们这两家都是一般纳税人的。就是看下我上面那个问题。我们商贸公司收到甲方的款,不是应该给甲方开票吗?这发票开给工程公司。那甲方那发票怎么办?
嗯,商贸公司收到甲方的款项,给甲方开票,但是工程公司是收到商贸公司的款项,也需要给商贸公司开票
那商贸公司开给甲方的票,但是商贸公司没有成本进项。报税交税怎么处理
怎么没有呢,商贸公司取得工程公司的发票不就是进项嘛
是这样的老师。工程公司收到商贸公司转款后。我是问这个发票工程公司应该给商贸公司开什么项目
就看这是个什么工程项目了,合同是签订的什么内容,就按照合同来开具。 其实整个事情就是相当于正常应该是工程公司和甲方发生业务,工程公司给甲方开发票。 但是因为合同签订方有误,所以商贸公司就在中间做个类似中间商一样,只是把工程公司应该开给甲方的发票开给商贸公司,然后商贸公司再又开给甲方。
老师还有个问题是,我们商贸公司的法人是工程公司的股东。这两家有这个关联情况。这个方案能行么
可以的,这种情况基本上还都是关联方才会有。 因为本质来说,业务是真实的,只是因为合同主体方签订出现问题,这个也是好和税务局解释的。