你好!是的注销之前是要清零 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 4.属于生产经营期间正常报废清理的处理净损失 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理
分公司注销,帐上固定资产和累计折旧科目如何转到总公司帐上,分录怎么做
公司注销,有固定资产电脑,可以根据“固定资产原值—累计折旧”后的金额,卖给股东吗,会计分录怎么做?
母子公司之间销售固定资产,在编制合并会计报表时,可能涉及的会计科目 A营业外收入 B 营业外支出 C累计折旧 D固定资产原价 E管理费用 请问答案是ABCDE对吗
你好,账以前是在别的公司做的,之前有录入固定资产,我现在录入了资产原值相等,但是累计折旧科目与卡片折旧不相等,要根据哪个填写呢?明细账吗,还是总账
公司以前没有做账,现在中途要做账,他的固定资产怎么做呢?厂房是2017年买的,然后固定资产累计折旧和固定资产累计摊销是一样的吗?还是两个科目都要用
老师,电商一般按什么来确认收入?交易成功吗?交易成功是不是 就是过了七天无理由退货的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,我自己计提的所得税和电子税务局出来的所得税差八分钱。这咋办呀?
老师,实缴资本到位后,我已经公示了,要多久才能查到到实缴呀
老师你好。我们这两天需要开票。但是开票额度还没更新。可用发票额度(申报前)80万。发票总额度196万,我这个月还没开票呢。应该是上个月占的额度还没出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
转入清理:借:固定资产清理45949.17 累计折旧 20181.83 贷:固定资产66131 出售固定资产:借:银行存款20000 营业外收入非流动资产处置净收益19801.98 贷:应交税费应交增值税198.02
老师这样可以吗,看了下固定资产已经清零了
你好!可以的。操作没问题
谢谢老师,再请教下这个给对方开票了,那税务里这票应该算在营业收入了吧,没关系吗
你好!是的,算收入了
没什么问题不用担心
感谢感谢
你好!不用客气的了