您好!可以的,但是要出库了,才能算费用

某商贸公司为增值税一般纳税人,并具有进出口经营权。2021年5月发生相关经营业务如下:(1)从国外进口小轿车一辆,支付买价800000元、相关费用10000元,支付到达我国海关前的运输费用10000元、保险费用5000元:(2)将生产中使用的价值800000元设备运往国外修理,出境时已向海关报明,支付给境外的修理费80000元、料件费120000元,并在海关规定的期限内收回了该设备:(3)从国外进口卷烟80000条(每条200支),支付买价2000000元,支付到达我国海关前的运输费用120000元、保险费用80000元。(注:进口关税税率均为206,小轿车消费税税率5%,单位金额元)计算小轿车、修理设备、和卷烟在进口环节应缴纳的增值税
某商贸公司为增值税一般纳税人,并具有进出口经营权。2021年5月发生相关经营业务如下:(1)从国外进口小轿车一辆,支付买价800000元、相关费用10000元,支付到达我国海关前的运输费用10000元、保险费用5000元:(2)将生产中使用的价值800000元设备运往国外修理,出境时已向海关报明,支付给境外的修理费80000元、料件费120000元,并在海关规定的期限内收回了该设备:(3)从国外进口卷烟80000条(每条200支),支付买价2000000元,支付到达我国海关前的运输费用120000元、保险费用80000元。(注:进口关税税率均为206,小轿车消费税税率5%,单位金额元)计算小轿车、修理设备、和卷烟在进口环节应缴纳的增值税
某商贸公司具有进出口经营权,2019年11月相关经营业务如下:(1)进口高档化妆品一批,支付国外买价220万元、境内复制权费6万元、购货佣金4万元;支付运抵我国海关地前的运输费用20万元、装卸费用和保险费用11万元;支付海关地再运往商贸公司的运输费用8万元、装卸费用和保险费用3万元;关税税率为20%。(2)将一台设备运往境外修理,出境时向海关报明价值100000美元,支付境外修理费4000美元、料件费1000美元;支付复运进境的运输费2000美元和保险费500美元。当期汇率1:7,关税税率为7%。(3)2017年11月1日,经批准进口一台符合国家特定免征关税的科研设备用于研发项目,设备进口时经海关审定的完税价格折合人民币800万元(关税税率为10%),海关规定的监管年限为5年;2019年11月1日,该公司研发项目完成后,将已计提折旧200万元的免税设备出售给国内另一家企业。要求:(1)应缴纳的关税、消费税、增值税(2)应缴纳的关税、增值税3)应补缴的关税。
我们工程公司分包了国企项目的机械租赁,我们开具13%的专票给国企,那我们自己的没有设备,也是外租。 那我们进项和成本要怎么抵扣,我们做税务账的老师说因为是单纯的机械租赁就不可以用油、维修保养这些进项发票来抵扣 是这种说法吗??
老师,免费给国外客户配件,因为设备有一年的保修期,不报关,那国内买配件的发票可以做费用入账吗?
老师您好!2025年火车票在2026年1月开具,入账在2025年12月时不能勾选进项,现在2026年1月出纳又勾选进项,这个进项税怎么处理?谢谢
朴老师,请问今年有一笔是去年的损益,记账为 借:未分配利润 贷:应付账款 负数。这样的话涉及到2025年年报的调整吗?
假如年终绩效奖金1万,需要缴纳多少个人所得税?
给老板的风险预警与建议这块能力,如何提升
老师 员工伙食费 没有发票 是不好冲暂估 伙食费食堂每个月确实做饭 我发现前面会计一直未做账 (没有发票 )我是补在25年还是做到26年1月份 做到26年1月份分录怎么写
老师我们是有雇工的个体工商户,25年12 月30日有两个员工离职,我给她停了养老保险和失业保险,医疗保险停机没有停成,2026年1月份我就给两个员工直交了医疗保险,现在我做正常工资薪金个人所得税申报,提示要给两个离职员工做,是是忽略不管还是工资申报0元呢?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师结转了,分录错了还改账吗
给老板的风险预警与建议这块能力,如何提升
老师,有张发票我抵扣了,现在又红冲了,现在红字发票我怎么记凭证
老师,请问我们接了一个劳务承包,现在又分包给了另外一家公司,但是这个项目是异地的,需要备案和预缴吗
我们是外贸企业,配件是从工厂那边买,直接从工厂发给客户了
你好!你实际有给客户,可以做费用
这样的情况不用视同内销,交税款是吗?
你好!没有报关单的,一般会要求当内销缴税
有报关单的话,也有国内发票,没有收外汇,就走免税,不能退税,那账上没有冲销的外汇,那怎么做账
你好!你可以计入费用,但是视同销售