同学,你好 是可以的
老师,6月份做借研发支出-职工薪酬10000贷应付职工薪酬10000 月底研发支出结转到管理费用了。7月份红冲了这笔分录,结转的这笔分录也要红冲吗
9月份发现6月份结转成本的时候,多结转了7毛钱,我可以在9月做一笔冲掉多结转的7毛钱吗?(只冲7毛钱,摘要写明清楚) 这样可以吗
研发支出费用化是一定要在月末结转完吗?可不可以留一点放着下月结转
老师,你好!3月份有8万元库存商品忘记结转成本了,放在4月份补结转好,还是调整3月份的,3月份税费已经交了
老师,三月份成本结转少了,6月份可以补结转成本吗
销售合同签了一周后又解除了还需要缴纳印花税税吗
比如小李总工资8500 日薪是8500/26=326.92 十一期间上了6天班,有4天是法定假三薪 326.92*3=980.76 980.76*4=3923.04 326.92*2=653.84 总合计是3923.04+653.84=4576.88老师三薪是这么算的吗?
您好老师,我想问的是:保本投资收益申报了增值税,公司没有收入,那季度所得税收入那是0和增值税申报不一致,账务处理怎么弄呢
我租用的办公室,已经与房主签约合同,房主去交的 物业费 和 停车费,开成房主自己的名字了,我是否可以报销
老师你好,2018年财务制度备案时间怎么查啊,看当时是季报还是月报
麻烦问一下老师,日用杂品及调味品可以做发票项目名称开发票吗
老师好,小规模减免的2%税款怎么记账,一般发票除了金额,就是1%的税额,但现在税局报税提取出来的减征额营业外收入要和会计账对上要和会计
老师缴纳社保的分录怎么写
老师 个人销售自己种植花 茶 中药材 都需要交哪些税
23年4月-24年3月的账是在代账公司做的,24年4月接回自已做,就是现在才发现24年4月建账时含了23年的,因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的,这个要怎么处理
平时做账借研发支出--费用化支出,不能年底的时候一次性结转么?还是每个月都要结转呀
同学,你好 最好是每个月结转一次
那2-5月份的时候没有做研发费用,可以在7月份补2-5月份的不
同学,你好 是可以的,不要跨年