同学,你好 是可以的

老师,6月份做借研发支出-职工薪酬10000贷应付职工薪酬10000 月底研发支出结转到管理费用了。7月份红冲了这笔分录,结转的这笔分录也要红冲吗
9月份发现6月份结转成本的时候,多结转了7毛钱,我可以在9月做一笔冲掉多结转的7毛钱吗?(只冲7毛钱,摘要写明清楚) 这样可以吗
研发支出费用化是一定要在月末结转完吗?可不可以留一点放着下月结转
老师,三月份成本结转少了,6月份可以补结转成本吗
7月份发6月份工资,6月份做账计提了6月份的工资,其中有研发支出-费用化支出-工资,6月份需要在月末两研发费用的工资结转到管理费用吗?还是在7月份结转?
老师,我们是餐饮品牌公司,入驻了河马平台,所有的加盟商的款都收到我们这里,我们开票给河马,然后我们再把这部分收入扣除服务费后转给加盟商,但是说的是其他加盟商入驻进去不需要办理营业执照这些,所以加盟商没法开票给我们公司,这块怎么处理更好呢
一般纳税人劳务可以开3个点吗
老师我房租发票25年年底开的发票,但是26年的房租,在25年怎么做分录
朴老师,我公司通过公户打款给法人股东的私人帐号,该股东用款项去充单(付快递费),但是开不了发票,账上就一直挂着往来-股东欠款,这该怎么办呢?
第一行填成本费用的贷方累计数,包括工资,社保,公积金,交易经费等 第二行填应付职工薪酬的借方累计数,仅工资 老师,季报企税这么填对吗?
2016年成立的公司。2024年地址变更,换了一新的营业执照,营业执照注册资本3000万,嗯,到现在实缴了2000万,请问那1000万什么时候实缴完毕?公司章程什么时候用修改吗?如果不修改改的话可以吗?实务当中都是如何操作的?
老师,我想问一下,营业账簿印花税本年没增加额,税局也没给核定,我用申0申报吗?
老师,2022年有1860元制造费用一直挂着,忘记结转了。现在应该怎么分录?
请问第四季度印花税多缴税费,应该如何处理?已经划款并开具完税证明了。
老师,供应商有11-1月份的两万多块钱的发票没有开给我们,现在跨年了,还能入账吗?
平时做账借研发支出--费用化支出,不能年底的时候一次性结转么?还是每个月都要结转呀
同学,你好 最好是每个月结转一次
那2-5月份的时候没有做研发费用,可以在7月份补2-5月份的不
同学,你好 是可以的,不要跨年