你好,聘请的人员也可以让他们代开劳务费发票,其他费用能开就开,如果实在开不了,让对方开收据,合作企业下账后就得纳税调整了

请问一下,我单位是民办非企业单位,以我们单位组织多个企业进行拍卖活动,所有的收入都是谁的东西归谁的,费用就是按成交多少分别摊销的,各个企业现给我打了一些预付了费用款,现在问题是拍卖活动发生的费用发票是开给各个公司还是开给我单位,如果开给各个公司,我单位以什么凭据做账呢,如果开给我单位,我们怎么提供单据给各个企业呢
请问一下老师,我单位是非民企业,牵头几家企业在酒店办艺术品联合拍卖会,签了合同,所有收入和费用由我单位代收代付,由各家企业承担,我单位只另外收取一定的服务费,现在大额费用我们就开各家企业的抬头发票,我单位不做费用(直接做其他应收应付)可是有一些零零碎碎的小额费用是开了我单位抬头发票(实际也是各个企业分摊承担的)这样就没有办法给各个企业费用发票,请问我可以吧开我单位的小额发票做我单位的成本费用,之后把这部分费用由我单位开一些服务费发票给各个单位抵扣这部分费用可以吗
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我们是非营利单位,我们整合行业内一些企业联合搞拍卖活动,拍卖会收入及费用通过我们核算,之后属于谁的拍品扣除一定的服务费转给各个公司,拍卖会各个费用也是一样的,我们属于代收代付,请问老师:1.我们费用有些有发票有些没有发票的,还有转账的手续费,聘请外部人员等等,有发票的我们都大约分配直接开给各个公司,不开我单位,问题是没有发票的这些费用和外聘的人员费用,我单位应该怎么处理合适呢,怎么跟企业结算啊,没有凭证给人家,麻烦老师帮我理一下
老师,工程施工-合同成本-人工费和材料费,年末如何给它结转到主营业务成本那边啊?那个会计分录要怎么做?
专项支出处理 :若涉及研发或技术改造拨款,需先计入“专项应付款”,使用时冲减,项目完成结转资产。具体分录怎么写?
你好,老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收,25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额,每季度核定是9万,税率0.5%。第四季度超了定额,经营所得为98342.41元,已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时,未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗?如需添加,定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填?3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常,需要修改吗?
特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到,电子税务局显示不能补申报,只能申报3月份的,有影响吗?或者有没有什么补救的方法吗?
老师我想问问呢,个人所得税每年必须要申报吗?
即时付款是网银审核还是制单
你好,@董孝彬老师 请问一下,我们公司是生产沥青混凝土的 然后有采购一大批大石头回来,然后租破碎机回来破碎大石头 那这个破碎机机械费是计入原材料成本 还是计入制造费用机械使用费
老师,老板总是在公司里面,反正转钱出去,我就问那个财务为什么不把老板的工资做高一点,或者是有些员工他们因为都是业务员嘛,他们其实是。每个月工资加奖金是不低的,应该有个万把块钱左右。我问为什么不直接就是发万把块钱,他们都是发的3000多,然后就是绩效就是从老板的私卡打的。他那个财务回复我是说老板怕那个叫什么离职赔偿,我就想问一下。如果就是绩效是7000,基本工资基本工资是3000多,那他的离职赔偿也是按1万这个基数,还是按3000那个基数来赔偿呢?
招待费汇算,具体规劝规则
购销合同电子版买卖双方双章一黑一红,这样的电子版可以正常贷款使用么,还是需要打印出来
没有收据啊,比如银行转账的手续费,还有外聘人员的车费飞机票等等,哪怕来劳务发票也没有办法平均分配给各个公司,小对于这些少发票没发票的怎么办
手续费直接拿银行回单下账,外聘人员的车票等可以下账,但是下业务招待费里
1.银行手续费时我单位的,因为收款是我单位收,付给各个公司也是我单位,我单位账户的银行回单怎么给各个公司做凭证, 2.比如机票高铁票之后5张我怎么分配15个公司,外聘人员只有10个人,劳务报酬从500-5000都有,我怎么分配15个公司等等,这些分配不均少发票的又怎么办
比如一个人的劳务费用只能开一张发票,总不能500元开15张发票吧,怎么都没有分配均匀的,还有一些什么票都没有的怎么弄啊
手续费回单是你单位的没法直接给各单位下账,这个分不了的话和领导建议下能否你单位出,也没多少钱。机票可以几个月一分配,按照各单位成交金额
怎么分配,机票就2张,怎么分配给15个公司做账,
刷卡Pos机等费用很贵,怎么可能单位出啊,我单位收的服务费都没有手续费多
攒多了再分,或者直接先让成交量大的两家负担
对啊,1.有发票的部分分配不均啊,不可能刚刚好,费用各个公司按比例分摊的,费用也一样,所以不均啊,有些企业多了一点,有些企业少了,2.还有一些费用没有发票的,这次怎么处理
如果我是在没有发票给企业,少发票,我应该怎么处理,企业才能入账
第一种方法就是你们找票,这种方法会增加你们的风险。第二种方法就是让收款方开收据,直接让合作方拿收据下账,如果合作方有两套账,他们会处理好的,如果一套账,就需要纳税调整了
这些都知道,我需要知道的是没有发票没有收据等情况下我需要怎么做,企业能入账,哪怕调增都行,要解决这些都没有的情况下,他们以什么入账
在A4纸上打印情况说明,相关人员签字确认
说明情况是怎么说明,因为费用是合计在分摊的,我没有办法说明企业大概的费用是属于什么性质的费用,只能说收了那个企业总数多少活动费用,有发票的金额多少,没发票的多少,但是这样企业也没法做账啊,
拿前面聘请外部人员举例:某月某日举办的拍卖活动发生聘请外部人员费用多少元,无法取得发票,根据本次的成交金额,分摊至各合作方。
拿有些费用是有票的,但是因为分配不均,怎么出这个说明,比如总共有餐费,100元,开15家,一家是6.6666,平均不了,总有一家少一些,那这个说明怎么写
前14家按6.67,最后一家100-6.67,到各单位身上他们不会在乎这几分钱的差额
而且有些外聘人员不是没有办法取得发票,是发票没有办法分配的问题,不如之后5个人的发票,15家企业,只有5家能拿到,另外10家没有劳务发票,有其他票分配,但是之后,5个班个公司能拿到,剩下4个半的公司,证明也没有办法咧具体费用
这个少数的钱只是个比方,因为真实的事一家少了1万多元啊,
少的他们能理解,问题是怎么出证明给他们入账啊
而且有些费用没有收据没有发票,单位都不知道怎么做代付,没有附件,可不可以按微信什么的付款截图啊
还有像银行转账手续费的怎么给企业凭证入账啊,这个手续费我能不能做我单位费用,之后单位在开发票给其他企业收回
5万元的费用,拍卖成交金额1000万,A公司成交100万,B公司成交150万,A分摊5*100/1000万元费用 B分摊5*150/1000万元费用,其他的13家也是这样算分摊的费用。
费用是分摊好算,发票怎么分摊,总不能一家撕一点吧,一笔费用只能开一张发票,一张发票只能给一个公司,是发票怎么分摊得刚刚好的问题,而这不可能啊,证明我也没法开啊,因为有取得发票,只是没发分配均啊
你说的有道理,不好做到,所以你要给领导提建议,改变原来的模式,可以这样做,费用你们承担,提高服务费