正常现象。差额开票强调收入与成本匹配,分开开票则直接体现收入构成,两者差异源于处理方式不同。

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师。我们是小规模劳务派遣公司,增值税是按简易征收5个点。就是我填那个增值税申报表,填万里面有扣除额什么的,主表显示的销售额是差额后的。然后我企业所得税表按开票统计的不含税销售额确认收入,那我企业所得税申报表上面的累计全年收入不是跟增值税表上的收入不一样吗,企业所得税上的收入是我所有不含税的收入,可以扣除的差额部分就是派遣人员的社保工资做入成本里面这样对吗
老师 人力资源公司劳务派遣服务采用系统差额按5%差额开具发票,假如应收账款1000,工资950。票面税额2.38,不含税收入997.62。这个怎么入帐?是不是:借:应收帐款1000,贷:主营业务收入997.62应交税费—简易计税2.38同时借:主营业务成本950贷应付职工薪酬950。是用销项税还是简易计税? 还有按5%差额计税方法下,企业取得的如差旅住宿专票不能抵扣进项税额对吗?我看到之前会计将税额计入销项税额,也将取得的专票进行了抵扣。所以特此求老师解答!谢谢
老师好!人力资源公司开展劳务派遣业务,采用差额征税模式。向用工单位收取105,其中应发放工资社保100,向用工单位差额开票。票面税额=(105-100)/1.05*5%=0.24、不含税销售额104.76。我看到之前会计入帐:借:应收账款XX单位105;贷:主营业务收入104.76,应交税费-应交增值税(销项税额)0.24;同时借:主营业务成本100贷:应付职工薪酬-工资社保100;借:应付职工薪酬-工资社保100,贷:其他应付款-工资社保-X用工单位100;发放时:借;其他应付款-工资贷:银行存款。请问这种对吗?
老师好,我公司是劳务派遣,在7月份开了张劳务派遣差额征收发票金额为50000元,支付工资为45000元,但工资还没发放,作为劳务派遣公司账务处理如下可行不:1、借:应收账款 50000元,贷:主营业务收入 47619.05元 应交税费--简易计税 2380.95元;2、计提工资:借 :主营业务成本 45000元 贷:应付职工薪酬-员工工资 45000元;3、取得相关工资、社保缴纳扣税 借:应交税费--简易计税 2142.86元 ,贷:主营业务成本 2142.86元;4、到第二个月取得银行缴款凭证时做:借:应交税费--简易计税238.09元,贷:银行存款 238.09元。麻烦老师指点指点 ,因第一次接触此类业务呢,先谢谢老师
老师好,一家售电公司,2024年与一家客户签订了售电合同(事业单位),合同期限3年,执行一年后因售电公司原因终止合同,客户日常电费都是直接交给国网的,国网开发票给客户。现在售电公司要赔偿客户违约金,客户收违约金需要开具发票吗?这个业务是否属于新增值税法中与交易无关不需要交税的情况(非价外费用)?
老师,我们是分公司,汇算清缴股东名称写法人还是总公司名称?
甲卷烟厂为增值税一般纳税人,受托为乙公司加工一批烟丝,乙公司提供的烟叶成本49 140元,甲卷烟厂收取含增值税加工费2 436元。已知增值税税率为13%,消费税税率为30%,甲卷烟厂同类烟丝不含税销售价格为75 680元,乙公司同类烟丝不含税销售价格为78 000元,计算甲卷烟厂该笔业务应代收代缴消费税税额的下列算式中,正确的是( )。老师,这道题不明白
老师好,企业2014年成立注册资金2000万当年实缴到位,后股东用在建工程房产继续投入3000万,当时会计把这3000万记入资本公积,去年做减资,减资后注册资金为300万,现在股东账面欠企业2000多万,如何把资本公积3000万和减资1700万合理合法拿出来,让账面股东不再欠款
老师:出售旧车冲的是固定资产清理,但必须得报增值税,导致申报的增值税销售金额与申报企业所得税里的营业收入金额对不上,这样可以吗?会被税务局查吗?
我新来一个月的会计老总让我清理往来挂账,今天他直接通知我们主管去取现金30万,他应该是给客户送礼或者其他备用,主管直接去取,但是这现金就这么趴着,我们主管管别的公司,现金在账上趴着,老总回头就质问我怎么处理现金,又挂账增加,但是不叫上我们主管说,我如何处理?人家主管不说不能取现,我能直接说吗?
老师,你好,工厂一批旧设备 ,需要出售,应该怎么定价?之前买的是新的,进项已抵扣,还在计提折旧中
定期定额的个体户变成查账征收的个体户了,怎么在电子税务局系统申请变回定期定额
老师今年小规模纳税人增值税发票是按1%开还是3%开
您好!老师麻烦问一下我们异地工程施工预交增值税我按照2%预交,按照一般企业预交的,昨天刚刚付款,今天甲方说我们预交税额和税率不对,要按照开票税率3%预交,少交1%的税率,我找税务局要钱退款重新预交,税务局不同意退税,这个事情给的解决发法是,在补交1%的税率,1%我已经缴纳在我们当地了,您看这个事情怎么处理头大。
那不论用哪种方式确认收入,都是合规的是吗
嗯,没错。两种方法都合规,关键看公司政策和税务规定。主要区别在于账目细节展示,不影响整体税收义务。