电子的吗?电子的话应该会有的

老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
老师,老板新买的公司,21年10月份买过来的,那时侯货币资金是有1万多,然后我的前任财务没有建帐,也没有相关的记账凭证什么的但是我查看了税务局填报的21年财务报表,银行存款变为5.7元了,那我现在建帐的话怎么做比较好,从22年1月开始建帐吗还是
老师,老板新买的公司,21年10月份买过来的,那时侯货币资金是有1万多,然后我的前任财务没有建帐,也没有相关的记账凭证什么的但是我查看了税务局填报的21年财务报表,银行存款变为5.7元了,那我现在建帐的话怎么做比较好,从22年1月开始建帐吗还是
旅游行业,我想咨询一下。19年之后没有做账了,今年4月才去税务局交了罚款,5月份才有了公账上的第一笔流水,而且之前的数据都没有了,现在重新建账,可以全部按0来吗?6-8月都是0申报,只是财务报表没有做
老师,我想问一下,以前的账务处理啊是比较乱的,有很多的账他明明是平的,我查了一下可以对得上的但是它里面会相差很多,呃,还有其他的呢我压根就对不上,很多很多对不上的以后像这种情况下,我新建一个账套,怎样才能把它做到实际的呢?就是不相差的 您好,梳理,看问题在哪里,然后调整的呢。做出新的科目余额表,再建账。以前的根本查不了,梳理不了。一句话以前的不用了,怎么用新的账而且还能都对的上?
老师,请问缴纳22年度印花税+滞纳金,如何账务处理?
现在不可以开劳务了吗?那应该开什么
老师我们是药店老板进货有收货单和发票能直接给老板转账吗
请问老师,我们是生产销售刹车片的,我们公司4月单套产品的生产成本较往期高出10元,从料工费入手分析吗?当月生产产品耗用的原料=上期末在产➕本月投入-本月末在产 用这种倒扎的方式计算的
请问老师,甲单位租房,出租方是乙(小规模纳税人),房租100万,另外还单独支付了1000元,承担乙的房产税和个税。请问甲1000元用什么附件做账,能否取得乙的房产税和个税的完税证明呢?
所得税季度申报不给更正,那么可以更正12月的吗
老师,我们是煤炭交易公司,25年11月份有一笔出了结算单,没有结算款,需要在当时确认收入吗
老师,26年缴纳的25年的社保,而且有滞纳金,那么滞纳金怎么入账?25年已经结账了,26年缴纳的这部分滞纳金计入26年的账务?
一般纳税人,企业会计准则,个税手续返还计入其他收益,审计也是出 其他收益,填报汇算清缴主表时,也应填在其他收益,这种收入算 企业所得税不征税收入吗
老师,有营业外收入和营业外支出的划算怎样调
以前的看不到,需要补,让对方给你们补。
老师,以前这里都没有财务的,就北京一个财务远程操控,感觉有点乱,好像有些凭证都不见了,那我让对方把建账以来的序时薄都给我导出电子版来,这样我也能去对下凭证,然后税务局来查账也可以吧?然后我从9月开始建账可以吗?这样以前的账也能留底了,也跟我没有关系了
如果你们之前有问题的话,税务局查到怎么解释?你知道业务吗?可以给他补起来的。
凭证需要保存30年的。
老师,以前是有账的,之前在北京公司那边做着,我的意思是我就不用那边的系统把所有账务导过来了,就让对方把建账以来的序时薄导过来存底,我这边从9月开始建账不可以吗?以前的账我没来,问我也不知道啊
不可以的,所有的都需要要过来。你需要接着之前的来做账务处理。
比如你从8月份开始做账务处理,那你的期初就是7月,年初就是去年12月末。
老师,我问了以前财务有点乱,那个财务也是从2023年才接手的,以前的可能都是纸质账薄记账的,但是我看凭证也有打印了啊,又说是云记账的,好像从2023年以前的账就开始不清楚了,我猜也可能是给财务公司记账的,那我9月过来的,我要怎么接手处理呢?对方现在就把2023.2024的序时薄导给我了
俺记清楚,记不清楚,你都需要借着他之前的来做。你问一下他之前做账的和申报的是不是一样?只要是一样,就拿来做,不对的。然后,你收到当月,你再调整,你调整你接手之后的那个月做 之前怎么做的,你不用给他动的,这需要责任划分的。
老师,我现在意思就是从9月我自新建了系统的,现在也只是让她们把以前的账找出个电子版的给我留底而已,也不行吗?那9月以前的账问我我也不知道啊?我这个系统也是我来了才有的,而且好像以前的什么凭证,什么账好像都没有了,这里从来就没有过办公人员,这些都跟我没有关系吧?
可以啊,那就没有问题,你只要接着之前的来就行。
老师,接着之前的来做啥意思?我肯定按照科目余额表数据接着做的,就是不一定按照之前的做账方法做,之前好像是两套账的,财务公司记账,自己内部纸质账薄,我接手肯定想一套账的,我们是实业公司,要找那种有进项存的金蝶系统吧?
我上面给你写了期初余额录入上一个月月末 年初录入,录入去年12月末的, 从你的当月的第一笔业务继续往下。
如果是两套账的,你自己负责两套账,那也是分别做,不要在一个软件里面。
对的是的,需要有进销存的。
老师,我让对方给我截止到8月底的财务报表。那我9月开始建账,那这个8月底就是期初啦?我忘了这个报表上面有年初数据吗?就是去年12月末的数据?然后我9月开始建账了嘛,我就不管以前怎么做账了,我就以后自己做一套账就行了
是的,对的,可以这么做的。
老师,你前面说年初录入是啥意思啊?8月底的报表有这些数据吗?不是要8月底的科目余额表就可以建账了吗?
年初数是你资产负债表里面的年初数据呀,他不出来的话,你这里不就是零了。
要看去年12月末的余额。
那意思就是除了要8月底的报表,还有去年12月份财务报表是吗?
老师,建账也要录入去年12月末的数据吗?光是科目余额表不够是吗?
需要 科目余额表或者是明细账都可以。
老师,意思是我从9月开始建账的,我让对方给我8月的科目余额表,8月的明细账,8月的总账!然后还要去年12月的科目余额表,12月的明细账,12月的总账是吗?
你好 对的,是这么做的。