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您好,老师,请教一下,我们一个固定资产合同金额100万,23年收到发票20万入固资产开始折旧,今天又收到 20万发票,也要入固定资产开始折旧啊?那这个固定资产原值怎么写啊?后续在到票,在入固定资产,在折旧吗?我这个折旧表怎么编制啊?

2024-08-31 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-31 09:10

你好,你按多少入账的,你应当按照合同金额入账,然后收到发票再红字冲回

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快账用户2800 追问 2024-08-31 09:11

实操问题,之前的帐已经产生了,请问老师,后续帐怎么处理啊?

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齐红老师 解答 2024-08-31 09:12

改账,做更正,因为以前就是错误的

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你好,你按多少入账的,你应当按照合同金额入账,然后收到发票再红字冲回
2024-08-31
同学你好 对的 应该直接填写本年折旧的金额
2022-05-12
你好,什么原因需要转在建工程?是需要大修理吗?
2024-07-30
你好!现在你的固定资产是对的吗?怎么做的调整分录?
2022-05-28
同学,您好,做之前的红冲,重新入账,之前少计提的折旧,这个月做个统一的补提就可以了。
2020-10-20
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