您好,能不能报销主要看具体公司的规定,一般的这两者不同时存在
外账上差旅费火车票,餐饮,住宿费报销的同时,为了多记费用还有出差补助50元,车票餐饮住宿都有票报销了请问这50元合理吗外帐上?
差旅费报销,老师,如果有了餐费、住宿费发票还需要再给伙食、住宿补贴么?
住宿费发票,餐饮费发票记入差旅费,需要提供什么证明吗?
老板出差回来已经报销了机票,住宿费餐费,还能再给他发放补贴差旅费嘛?比如弄个300一天的补贴那种
请问员工出差的住宿、餐饮和交通费用公司都已据实报销,这种情况下还应给员工发差旅费津贴吗?
老师我有个问题,我们现在增值税进项税额太多了,但是费用还是要做进去,那我现在比如说本月我收到员工的报销发票一张10000元,对应税率是9%,进项税是825.69,我本月做分录是先做借管理费用-办公费10000 贷:其他应收款-XX员工 那我假设年底之前发票不够了,我要勾选这个825.69的发票,但是我账套又没记录这笔825.69,我应该怎么做呢
企业周转房的维修费及设施购置是计入福利费还是其他业务支出?
老师说我想问一下新成立公司,公户账户股东借款进行付款项目,这个借款金额占用股东认缴出资额作为投资款,还是作为借款入账
老师你好,我想问下,去年已经抵扣的一张进项票现在红冲了,该如何做账?
咨询服务类的公司,税负比是多少,企业所得税
老师咨询一下,提前1个月给员工发放工资应该怎么做账
老师老师 查阅凭证的时候发现我们之前是借:发出商品 贷:库存商品 结转是这样的 借:主营业务成本 贷:发出商品 后来的会计做账就直接没用发出商品了 直接就是借:主营业务成本 贷 :库存商品 请问是正确的吗?哪里有问题不?需要调整吗?需要的话如何做呢
我是做仓库租赁的,我租仓库进来,和租仓库出去都需要交印花税吗
老师,以前进货时时一般纳税人,现在变成小规模了,我们现在开票按1的税率卖是吗
老师打车的车票可以开发票吗