嗯,这种情况下的管理费其实不算加工费哦。加工费是指对方提供材料,你负责加工,然后按加工后的价值收取费用。而你这边只是提供场地,收取的是管理服务费。

Q1:公司用员工个人名义与房东租房子当宿舍(一部分是提供给学员住,一部分是给员工住),房东未开发票。然后物业管理费及水电费我们自己在物业交,只取得管理费的发票,水单费只是收据。这种情况下管理费可以入公账吗?只有收据的水电费可以入公转吗?宿舍租金未入公账。
老师,我们企业请别人来参加我们企业的活动,别人自己买的机票酒店之类的,然后走的时候我们公司给她报销,他并不是我们企业的员工,只是我们请他来他先把自己花的付款了,然后我们在给他,这个时候收到他们的报销我们记到哪了,记到管理费用-业务招待费可以吗,还是管理费用-业务宣传费呢
老师,我们是做钢结构的,我们给对方只提供加工费,他们自己提供料,但是最后他们的料有剩余,给我们抵加工费,但是正确做账是库管把这剩余料入库,我这边做账,但是库管那边没有做账,结算的收入我也按照扣除剩余材料的款做的帐,这样可以不?
请问老师我们公司属于制造业,有自己产品实验室,正常情况我们收客户的检测费,做其他业务收入,另外一种情况就是,我们实验室不具备这个检测条件,给外面的厂家检测,我们需要付这个检测费是做费用吗?
老师,我们合作社给别的企业治理盐碱地开发。对方要求我们给他提供农机服务发票,他给我们服务费,我们收的这笔农机服务费记入哪个科目呢,我们种植这片地,所有费用,收入都是我们合作社自己出,也就是我们种植这片地的同时也是给他治理盐碱地了秋收后收入我又得记入哪个科目呢,这个秋收收入属于我们合作社自产自销的免税收入吗?
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目