嗯,这种情况下的管理费其实不算加工费哦。加工费是指对方提供材料,你负责加工,然后按加工后的价值收取费用。而你这边只是提供场地,收取的是管理服务费。
Q1:公司用员工个人名义与房东租房子当宿舍(一部分是提供给学员住,一部分是给员工住),房东未开发票。然后物业管理费及水电费我们自己在物业交,只取得管理费的发票,水单费只是收据。这种情况下管理费可以入公账吗?只有收据的水电费可以入公转吗?宿舍租金未入公账。
老师,我们企业请别人来参加我们企业的活动,别人自己买的机票酒店之类的,然后走的时候我们公司给她报销,他并不是我们企业的员工,只是我们请他来他先把自己花的付款了,然后我们在给他,这个时候收到他们的报销我们记到哪了,记到管理费用-业务招待费可以吗,还是管理费用-业务宣传费呢
老师,我们是做钢结构的,我们给对方只提供加工费,他们自己提供料,但是最后他们的料有剩余,给我们抵加工费,但是正确做账是库管把这剩余料入库,我这边做账,但是库管那边没有做账,结算的收入我也按照扣除剩余材料的款做的帐,这样可以不?
请问老师我们公司属于制造业,有自己产品实验室,正常情况我们收客户的检测费,做其他业务收入,另外一种情况就是,我们实验室不具备这个检测条件,给外面的厂家检测,我们需要付这个检测费是做费用吗?
老师,我们合作社给别的企业治理盐碱地开发。对方要求我们给他提供农机服务发票,他给我们服务费,我们收的这笔农机服务费记入哪个科目呢,我们种植这片地,所有费用,收入都是我们合作社自己出,也就是我们种植这片地的同时也是给他治理盐碱地了秋收后收入我又得记入哪个科目呢,这个秋收收入属于我们合作社自产自销的免税收入吗?
老师,买卖环节,不涉及生产
现在印花税是计入管理费用还是税金及附加,咋做分录
老师,你好,请问我们公司要提交给银行报表,老板要根据之前报表注意的数据来调整,请问老师这样有什么风险?谢谢作为财务来说,自己编一个报表
普票入账成了借管理费用,应交税费—应交增值税—待认证进项税,贷,银行存款,请问跨年如何做调整分录
请问老师,购进挖掘机,后期用来经营出租的,入固定资产选哪个类别,购进货车自用的入哪个类别?经营出租的入哪个类别?
对方红冲了四月份的发票,又重开了,但是我们那个时候已经抵扣认证了,这个算缺进项税额的时候怎么算呀
你好,请问:我们公司筹建期的费用报销都是通过出纳的私人备用金卡报销出来的,出纳备用金卡有时候公司对公户会转1000元进入备用,,比如买了办公用品500元;是通过用出纳备用金款付的,借:管理费用—办公费500 贷:其他应收款—出纳备用金卡:500 借:其他应收款—出纳备用金卡1000 贷:银行存款1000。。这样子合规吗?
老师好:咨询下,借款协议中利率的约定,主要参考什么?市场利率和金融机构同期贷款利率,是一样的吗?
尚未达到预定用途的开发阶段支出后续计量时不应当进行摊销,这句话为什么是对的 开发阶段支出后续不是无形资产的成本吗
医院门诊收费票据,上面没有盖医院的章,可以入账吗