你好,这个是不会退税的

老师进项税发票放弃抵扣不入帐,没有税务风险?不会库存金额不实吗?老师我们公司因为销项票开的少,进项票抵不完,导致留下很多未抵扣的进项票,这样怎么处理比较好?进项票一直不抵扣可以吗?
老师请问就是每个月的进项税怎么处理,比如说未认证,留抵的,发生销项来交税的时候分录怎么做
老师好,公司注销,还有尚未抵扣完的进项税额,是差旅费的进项税额,请问怎么处理?还有税控服费280元也未抵,要怎么处理?
请问公司注销时,留抵的进项税额怎么处理?
老师,您好,请问待抵扣进项税和留抵税额有什么区别呢,留抵税额是勾选系统已勾选已抵扣,销减进有留底,那待抵扣进项税是没勾选没认证没抵扣的金额么
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
那是怎么处理的?
你好,直接在账面挂着就好了
公司要注销了
你好,我知道是要注销。是针对这个回复有什么疑问吗
发在账面上,怎么用?
未抵扣的税额还不少呢
你好,直接在账面挂着 就好了 ,不需要做什么调整啊
挂在哪个帐面上
你好,就是 :应交税费—应交增值税(进项税额 )
公司注销了,几万留抵税就无限期挂着?
你好,这个只能是挂账,没有退回的做法