你好,你看一下你符合要求吗?符合要求才可以 如果不符合要求的话,全部做进项转出

老师,我想问下因为汇算清缴有退税现在申请做留底,这个留底只能抵扣企业所得税是吗?可以抵扣增值税吗?
老师就是这边一家企业21年没有销售收入,都是有租金增值税发票进来,这个进项税额一直留抵,22年这个留抵税额申请退库,这个要怎么做账
老师你好,企业做注销清算是,仍有增值税进项留抵税额100万,请问能否申请退回?或这留抵退税怎么处理?
老师 我们是生产企业 有出口 10月申报增值税时增值税申报表期末留抵税额15万 (可退税款) 我10月做账 借:其它应收款-出口退税 15 贷:应交税费-应交增值税-出口退税15 11月增值税申报表销项税额15万 进项税额12万 上期留抵税额15万 期末留抵税额12万(可退税款) 我的账务处理怎么做 调整为退税款为12万?
老师,企业销售羊肉,增值税免税,针对取得的专用票进项做了转出,一直未抵扣,现有留抵税额20万,可以申请留底退税吗?
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
请问老师“进项转出”怎么理解?
就是不允许抵扣 以后也不抵扣
那不就是亏损了100万吗?
你不需要抵扣增值税了,你抵扣了所得税,没有亏损。
那如果所得税少于100万呢?
那你就是亏损的呗
了解,再请问进项转出,是转到哪个科目呢?
你好,这些都是什么业务留下的成本费用里面一般都是。
公司是为境外母公司提供技术主持,收取技术服务,留抵进项是因为购买技术所需的固定资产和电脑设备
你好,那就是免税对应的进项不允许抵扣的。
借主营业务成本 贷应交税费,应交增值税进项转出,你看一下你的收入会不会小于成本?