这种情况需要在9月报税时进行调整,将红冲的专票信息上报,抵消原进项,确保账目准确无误。

老师,我9月份申一般纳税人,但是8月有个发票是1%开的,9月份做负数了,但是9月报税把负数忘了没有填上电子税务局,这下怎么办
老师我们8月份小规模开出一张发票,9月升成一般纳税人,但是9月把8月份一张小规模发票做负数了,报税去税务局不能报,有什么办法解决吗,9月份按一般纳税人报的税,
一般纳税人8月份开了专票 没有进项票进来 9月红冲8月开的专票 那么8月要交税吗
老师,一般纳税人,如果8月份开了销项票,9月份申报纳税,进项票最迟什么时候勾选认证?
老师,8月份开票3000吨,9月份已经认证申报,又在9月份红冲掉188吨且开具正确的发票了,并且9月份申报时没有申报这188吨的税,等于是8月提前交过了对吧? 现在10月份发现8月份那一批全部开错了,需要全部红冲再开,那应该红冲3000吨还是3000-188吨?
合同是跟xx公司广东分公司签的,对方要开票给xx公司深圳支公司,要怎么处理才可以开票给深圳支公司
员工报销费用500元,转账转少了50元,可以借其他应收款450 贷银行存款 450 借管理费用500 贷其他应收款 500,剩余50先挂往来,下次报销再支付
老师您好,麻烦问一下,小规模纳税人轻包工,甲供材业务是3%的征收率吧,这个可以享受减按1%政策吗,谢谢
那个成本核算的实操里面分配律保留几位小数,能不能统一标准呀,一会儿两位小数,一会儿四位,一会儿八位
请问老师,我们物理公司赔款给客户,需要客户开发票给我们吗?我们没有发票可以税前扣除吗?这个赔款记什么科目?
收到发票但是没给对方钱,这个用管吗,我们不入账是不是就行
老师,请问一下500一下的个人的白天可以入账,那这个如果转款的话可以累计一次性转吗,还是必须分开一笔一笔的转,还有这个必须要报个税吗
母公司的子公司,第二年收到了其他公司给投入的实收资本20元,再第二年合并报表的时候需要怎么做分录? 直接合并就行了哈,不需要做抵消分录。不是内部投资
老师 我想问下 7月份做了工资缴费调整这个表 现在电子税务局 地方特色 社保业务 出现2025年度1-9月份补缴社保金额 缴款后怎么做分录呢 需要在员工工资里扣款吗,个人承担部分?
小规模纳税人给别人开票什么时候用1%,3%,5%
这个月就先不抵扣,不做处理呗?
不行哦,不做处理不行。税法规定要按时申报和抵扣。漏报或延迟抵扣可能影响企业信用,甚至产生罚款。建议及时处理,确保合规。