你好!这个你收到这类发票,就计入管理费用-服务费了

老师你好,请问我公司2022年买了一辆车,10月份卖给了第三方,没有收钱,第三方把这个车卖了余款又买了一辆车,就挂在了另外一家公司。目前的问题是,当时把这个车卖给了第三方,报了增值税。我这边怎么进行账务处理喃?主要是没有收到钱,但是又报了税,这个不做,收入就对不上。
老师好,有个账务处理想咨询下老师。对方公司欠我公司货款,因没钱付款,用房屋做抵偿,但这房屋实际是给了第三方(私人,此人与公司无业务往来关系)。给第三方的账务应该怎么处理?
老师,我们公司社保是第三方购买,然后工资也是给打入第三方发放,买的社保有很多其他费用,比如服务费,商业保险,附加税,增值税,这个该如何做账
老师你好,我公司在第三方平台上购买保险,第三平台给我公司开的发票是信息服务费,这笔费用怎么做账
老师,您好,我们公司有这么一个业务:我们公司代第三方公司签了房屋租赁合同(以我们的名义跟房东签,实际使用人是第三方),第三方把房租转给我们,我们付给房东,房东给我们开发票,那我们要给第三方开什么发票?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
那股权转让的时候我公司交了2500元的印花税,按合同是第三方承担的这个怎么处理呢
你好!这个按税法,是你们要承担印花税。 你如果实际没有承担,就冲减支付的分录
老师 我现在没有做分录呢 不知道怎么做呢 你帮忙做个分录呗
你好!你支付的时候,借其他应收款-代付税金2600,贷银行存款2600 收到的时候,做相反的分录