你好,做一次调整分录 借银行存款0.01 贷应交税费应交印花税0.01 冲减多计提 借税金及附加-0.01 贷应交税费应交印花税-0.01

老师,请问,我2021年12月份的一张凭证是购买固定资产,是现金付款,作成了银行存款付款,当时没注意,导致余额不对了,这个月做完账才发现,要怎么调整?
老师,我想问下,上个月我们补交了一笔税,我是这样做的,借:税金及附加6万 贷:应交税费6万。借应交税费6万,贷:银行存款6万。7月份的时候这笔税收退回来了,没付出去。我会7月份我要怎么做账?
老师你好,我7月份购房屋合同,我是10月份得到合同的,申报的时候申报期报成9月份,交款的时候产生滞纳金,缴纳了款项,后面我把印花税的申报表的计税金额改成了零,那我的申报和缴纳的税款,滞纳金这个怎么处理,合同的印花税还要重新申报吗?
老师,我没有做过全盘账会计。我想请问一下,计提企业所得税的金额,是根据季报企业所得税的金额来计提吗?比如,我昨晚听的这个课,二季度计提的企业所得税,在6月30日做账。但是,有个问题啊,企业所得税季报不是在7月15日前才申报么?难道还可以在7月份申报完二季度企业所得税后,再做6月份的账吗?
老师请问小规模纳税人 季度开票超30万 需要缴纳增值税 6月底怎能计提这个增值税 然后7月申报的时候银行扣款了 我如果6月不计提 我7月份直接做分录 借应交增值税 贷银行存款 这样 我看应交增值税是负数呀 咋办
老师,我们公司买了东西立刻就发货了,都没有入库,怎么做账呢
请问老师,公司前期购买的土地,只盖了三分之一,剩下的三分之二,管委会准备收回去转卖给其他企业,有增值部分,这个账务和税务怎么处理
应付职工薪酬对冲利润分配怎么做账
2025年12月加油的普票在2025年没有入账,这些发票怎么再用?
请问建筑公司小微企业给对方开140000的专票(9%),需要加多少税点我们才不会亏本
老师,请问,记内账,新公司,刚开业,没买原材料也没销售货物呢,这个月产生的,制造费用,月底,可以直接结转到主营业务成本吗
请问小微企业给对方开140000的专票,需要加多少税点我们才不会亏本
可以从两个公司领工资都按工资薪金申报个税么?
车间的工具损坏寄出维修,快递费记制造费用二级科目维修费还是运费?
公司法定代表人在2024年已故,期间至26年3月底有在正常经营,之后不再开票,准备注销。股东有3个,法定代表人占60%,注册资本200万均未实缴,现账上往来这块儿:借 其他应收款-法定代表人2085353.09 —B股东 100000 C股东-139508 ;贷 其他应付款—法定代表人82759.77 —B股东-131140 —C股东41373.23。为了注销这块我都应该做些什么准备?比方说:变更法定代表人(具体怎么变更,需要公证吗)、股东们往来款这块怎么解决?同一个股东有公司欠股东钱和股东欠公司钱,是对冲还是债转股这样?要不要减资@朴老师