同学你好,误差是由于什么原因导致的,四舍五入吗?如果确认这只是一个小数点误差,且不会对财务报表产生重大影响,可以直接调整。如果增值税申报表金额比账务金额少0.12元,可以在账务中增加一笔相同金额的调整记录。 借:应交税费——应交增值税(销项税额或进项税额,视具体情况而定) 贷:误差调整(或其他相关科目,如主营业务收入、主营业务成本等)
金税盘增值税汇总表合计那栏不含税金额数与税费,总金额除以1.05的不含税金额和税费有误差几毛钱,纳税申报表怎么调整
老师,请问账面的未交增值税和申报表经常有1 至5分或多或少的误差怎么办?账面和增值税纳税申报表金额必须一致吗?
申报表增值税金额小于实际开票金额,收入申报表跟账面金额一样,多出来的增值税怎么调整
申报增值税时,输入销售额,自动跳出的销项税额跟实际的金额有小数点之差,是不是要手动修改成实际金额?
增值税申报表中申报的税金附加一年累计金额为啥跟实际缴纳的有差?
个税申报和专项附加扣除是两回事吧
老师 你好 我们公司买的设备 合同上运费有单独的价格 那我们做账时 是让对方开运费发票吗 还是和开设备发票
老师,小公司没有做凭证的,只有收入支出,我要怎么去对这个账
老师,公司是做的钢结构,在厂里焊接后去工地安装,这种开13%的加工还是9%的建筑服务呢?
我的疑问是选项D,计算2021年利息收入的基数,以850还是1000?
老师,通过法人账号进入,同时添加两个办税员,没添加一次,法人都扫一次脸吗
这个题全上半年一般借款资本化率本金加权平均数时,按6/12?还是6/6?资本支出1800×2/6?还是2/12?
两个月考一门,还来得及吗,要怎么样学习才有效
我们公司已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,对方公司以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢
我们公司是一个快递公司,开票金额较大,所得税都是按照税负率交的,公司累计的未分配利润金额很大,该怎么处理呢?