那就是你们多计提或少计提,以实际为准
老师,我想问下增值税附加申报的数据是按增值税的应纳税额计算还是实际缴款金额计算
房地产企业预缴增值税的同时预缴附加税,那后续开票确认收入后转让税金及附加,补缴附加税的差额,那后续补缴差额时会在申报表中体现当时已预缴的增值税么?还是说直接根据自己计算的差额申报缴纳附加税?
你好老师,请问下企业所得税季度申报表里面的第14行“减本年实际已缴纳所得税额”跟我账上利润表所得税的金额对不上有关系吗?因为实际计提的是优惠完实际缴纳的数,这样跟申报表就有个差额
增值税申报表中申报的税金附加一年累计金额为啥跟实际缴纳的有差?
请问老师,每个月的财务报表中的本年累计金额都要跟增值税申报表中的销售额本年累计金额吻合吗?