红冲的销项税额要做账,23年的销项税额需要冲正。操作时注意会计分录正确,确保账目清晰。

22年开票100万,已经交了企业所得税,因为第四季度不开票了,红冲会影响22年销售额,23年需要汇算清缴退税麻烦,所以准备23年在红冲,23年红冲是直接冲减23年销售额的,可以吗,请专业的人回答
老师,23年冲销22年开错的发票,并在23年开正确的发票,需要把22年的收入负数冲销,然后根据正确的发票做收入,那对应的成本需要先负数冲销 再正确做吗
老师,22年12月开具了销项发票,在23年1月红冲了以后又开了正确的,这个在1月份怎么做分录
24年发现23年有一笔凭证的进项写成销项了,怎么调账啊,是直接红冲再做一个正确的吗
老师,公司23年开了发票做了销项税额,今年把这笔发票红冲了,那红冲的销项税额要做帐吗?23年的销项税额要冲正吗?
老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
老师,个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
外贸企业可以做内销吗
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去? 您好,不需要自己填,每月勾选进项税额后,自动带出来 是不对着5月凭证进进项勾选?没有收入也要勾选吗?
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去?
老师,海南的工商年报里面联络员信息怎么变更?
老师,新公司注册社保户,电子社保卡绑定人是谁
请问进项票,技术服务需要报印花税吗。如果报选择什么
老师,23年的进项是1000,这笔被红冲的销项也是1000,那跨年冲帐会计分录应该怎么做?2 3年是不是就有一笔进项留抵了?
跨年冲账分录:借进项1000,贷销项1000。这样23年就无进项留抵。
冲帐不是同方向红字吗?老师能不能麻烦您详细写下23年冲帐和24年红冲的会计分录?
冲账同方向,红字表示减。23年:借进项1000,销项1000冲。24年:借销项1000,红冲原销项。