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你好,我们是承包方乙方,甲方房地产公司,丙方是材料商,现在债务转移给甲方,分录怎么做?

2024-09-04 08:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-04 08:28

借:应付账款-丙 贷:应收账款-甲

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快账用户1374 追问 2024-09-04 08:36

丙方之前在我们账上科目预付账款里有贷方余额15万,后来又开来发票9万,我是这样做的,借工程施工9万,贷预付账款9万,这时候,丙贷方余额就是24万了,之后债务转移给甲的,

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齐红老师 解答 2024-09-04 08:42

抵债的分录就是那样做。自己带上抵债的金额就行

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快账用户1374 追问 2024-09-04 08:51

我们和甲方是不是需要过一下账,确认收入, 我是这样做的, 借应收账款-甲,贷主营业务收入, 然后借预付账款-丙,贷应收账款-甲。

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齐红老师 解答 2024-09-04 08:52

其他业务正常做账哈,只是抵债就是那个分录

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快账用户1374 追问 2024-09-04 08:57

我不知道是不是应该确认收入,这样是不是相当于甲方给我们钱了,我们再给丙方?

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齐红老师 解答 2024-09-04 08:58

你们开票给甲方该做收入还是做收入哈,丙方的材料该取得发票还是要发票做账

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