
在一个合同上 甲乙丙三方签订安装合同,丙方作为监管方。甲方作为购买方,乙方作为销售方。签订合同时,乙方未完善开税务开发票事宜和银行对公账户事宜。 合同注明甲方付款给丙方。 但合同中未注明 丙方开具增值税发票给甲方,实际上由丙方给甲方开具的增值税发票。 请问老师,应该通过什么样的方式,能把丙方收到甲方的款项转给乙方?
我公司是销售方甲方,收到丙方的材料款100万,发票由乙方开给丙方,怎么做分录
各位老师,请问一下,建筑工程收到上千万预付款,要求提前给丙方开材料专票,购方甲、销方乙、甲方代付款公司丙可以开吗
老师你好,甲公司欠乙公司工程款100万,乙公司欠丙个人工程款100万,甲以房抵债还款,签订甲乙丙三方以房抵债协议书,甲方以房抵款给乙方,乙方以房抵款给丙方,甲直接与丙方签订商品房买卖合同,房子直接过户给丙方,乙方开具100万工程款发票给甲方,丙方开具100万工程款发票给乙方,资金流以“以房抵款协议书”作为付款收款资金流,这样做有什么税务风险吗?有哪位老师经历过吗?
有公司甲方,乙方,丙方,丙方有收到甲方发票,甲方应收丙方货款,乙方采购丙方货物,经过三方协议,同意将甲方应收丙方的货款作为乙方应付丙方的货款,丙方有做分录借制造费用 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应付账款-甲方,这笔怎么调平,转化为向乙方收款
老师,出口业务发生的国内运输发票专票,到底是能抵扣增值税还是不能抵扣啊
老师你好、我好像弄错了印花税、我们是小规模、合同是6万、票是开的专票也是6万、我印花税直接安6万✖️的税率、税金也交了、现在怎么办啊
老师,5月份电子税务局个税申报错了,可以更正几次
前期因接受虚开企业所得税税前扣除了,后面查出需要转出,但是转出了当年利润超过300w,这种有什么办法处理?
请问小规模企业卖出一辆二手车 对方公司 开出一张普通二手车发票 (票面没有显示税额)需要报增值税吗?该车在我公司已经转为固定资产 卖出后已经造成资产损失 要怎么报税?
明股实债这种的可以走欠款利率进行发放吗?还是说一定要20%分红?
当月收到了专票,一定要入账吗?假设这张票开错了单价,我们也一定要入账吗?
老师,这家公司之前都没有收到这个提示,怎么今天收到了这个提示啊,老板的3家公司只有这一家公司有这个提示,是不是这家公司被系统检测到有什么问题啊
老师 我们是小规模纳税人;抖音卖图书的;我们给抖音平台开的补贴的发票;286.4元价税合计;税率是1%。销售额是:283.57;税额是:2.83;我们记账怎么做分录呢。
企业实收资本注资3次,前两次是2024年,第三次是2026年2月份,请问怎样补申报印花税,在7月份按次申报把三次注资分三条补申报可以吗,还是可以把三次注资的总金额汇总一次补报,请帮忙解答