同学,你好 什么意思? 就是实际缴纳和账面不一致吗??

就是公司11月之前的账是给代理公司做的,因为公司之前没业务,所以代理公司都没有账做和负责空申报,然后法人从7月开始自己刷卡(公户开了但是一直没用)帮自己和挂靠的一个人,还有几个建造师交社保,这些代理也不知道都没入账,所以11月之前的工资都不会发,估计明年只会补这些建造师的工资,其他人都没有工资,像这样之前的账该如何处理呢? 然后现在又让我补缴老板2月到11月的社保,社保可以补但是也没有工资补发,如果税局扣款社保了,我的账又该怎么做呢?
老师,你好!我现在这个公司的账,公司之前有实收资本五百万没有入账,以前的银行贷款也没有入账,对公户上面很多往来比较乱,以前的会计做账就是把有票的支出做一做,没有票的就不做了,我感觉对公账户上面的往来都应该做账,但是又不知道该怎么做,这有还贷款利息的,有各种各样没票的,我现在这个问题怎么处理好一点呢?
老师,工资这一块我处理一直有纠结。公司一直从个人工资里面扣个税跟个人社保。但是交到2021年4月再就一直没有交过。我也是2021年4月份来到公司。之前人做的工资表,我一直按照那个就做。因为之前的吗?所以他工资表里面做的单位社保跟个人社保肯定有点差异。所以我单位社保就没有计提,也不知道有没有个税,所以我做账时把个税跟个人社保也没有写出来。只是银行发多少,我就计提多少。这个是工资表。该怎样正确的去做?
老师好,我所在的公司目前老板娘管钱,他手上拿了好几家卡,每次收钱付钱以后,她告我一声,我记账是统一表现在一个现金账户。我知道这样不规范,但是我想知道会有什么不好的影响吗?
老师 现在出现一个问题 公司前会计他没有改个人部分社保 但是他知道该扣好多 但是前前会计也是这样 现在我这边接了 我账面上做的是正确的 但是实际工资表还是和以前一样 因为我不想得罪公司的人,这种做账有没有什么影响哇
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
是的老师 是的是的老师 这边还有一个问题是 公司在公司一个员工头上挂了几十多万 咋办哦
同学,你好 需要一致,不一致有风险 公司在公司一个员工头上挂了几十多万 原因是什么?
那老师 我按实际个人部分承担入账 和导出来的完税证明上的不一样可以吗 就是公司多承担了
因为 他存在不正规操作 还有挂靠这些 一些列不正规操作
就让那个员工的个体户补窟窿,好吓人几十万,不知道怎么解决
同学,你好 不可以的,不正规的操作不可以的
那现在这笔账该怎么解决哇
同学,你好 在公司一个员工头上挂了几十多万,是挂什么科目?
其他应付款,公司还差他几十万,其实并没有
同学,你好 如果要消掉 ,就是要给他打钱
老师二天万一查到会怎么办哇,老师这边还存在一个问题 他们经常通过这个员工的个体转入钱 然后这个个体又转到公账,然后没有票的报销也走这个个体
同学,你好 那风险很大
老师会存在哪些风险哇 根据那个文件哇,我是开票人员 我又有什么风险哇
同学,你好 没有发票,不能做帐的 财务做账要根据实际做账 如果是你做账,没有原始凭证的做账,你要负责的
老师他这边是把没有发票的用个体付了 ,那个个体是核定征收,我做账的公司就只有发票的,老师如果没有发票 会计是可以做账哒 只是说要纳税调增
同学,你好 如果没有发票 会计是可以做账哒 只是说要纳税调增 不是,没有发票,你需要其他单据,比如收据等,才能做账,什么单子都没有,无法做账
好的老师 那个有个体的员工 频繁转钱给公司 他会怎么办哇
个体的员工 频繁转钱给公司 ,他哪里来的钱??
销售款 个体账户扫码的
同学,你好 他转钱给公司,他账上要挂着往来款的,他自己要缴纳个税的