你好!可以正常勾选抵扣13%的进项税。数据同时出现不影响操作。
纳税人外购货物和销售货物所支付的运费(不包括装卸费、保险费等其他杂费),按运费结算单据(普通发票)所列运费和基金金额按7%抵扣进项税额。我是煤炭经营企业,在销售煤炭中发生的运费,没有发票,但是有结算单据,是不是能按照结算单据金额的百分之七抵扣进项税,在申报表中填写申报,是吗?结算单据上的金额可以抵扣企业所得税吗?在没有发票的情况下
你好,老师,请问我们是一般纳税人建筑企业,如果有一个清包工的项目,我们是不是可以按百分之三开具发票
你好,老师,我们公司是建筑企业一般纳税人,我们之前都是清包工开百分之三的增值税,现在我们有个别的项目包工包料是不是可以开百分之九的发票,没有别的要求吧
老师好,公司是一般纳税人承接了一个项目按照百分之三简易计税,但是有工种分包给下面班组的劳务公司,是不是可以差额征税?差额征税申报时怎么填申报表?系统会自动带出吗?如果让下面班组开票需要注意什么?
老师好,建筑企业一般纳税人有按百分之13开票,也有按百分之3开票,数据同时出现在申报表中,我是不是可以正常勾选进项,来抵扣百分之13的部分?
老师您好!我们是广州的企业,开工程服务费发票也是给广州的企业,但是项目发生地是在南昌,请问这种情况之下需要交异地税吗?
老师纸质发票丢了怎么办
建筑公司垫付劳务公司的工人劳务费,借:工程~人工贷:应付:公司,借应付公司,贷银行。实际支付多,发票不够,发票才取得,实际支付和发票不一致,分录?
你好,我是旅游业,我们给客户的返利,做什么科目?
老师,你好!我是小白,请问6月份要开销售折让,可不可用3月份勾选的蓝字发票开折让
老师,住宿发票年后报账可以吗
你好老师,进销存软件,是录入采购和销售吗,然后结转方法是制定好的吗
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
印花税的账务处理:我们公司税务局核定是按次申报的,那我到了月底计算一下计提,借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,等次月15日缴纳的时候写,借:应交税费—应交印花税,贷:银行存款,这样做的账,是不是正确的,老师?
个人以无形资产出资的时候,是不是要涉及个人所得税,相当于先卖后投?