内部往来金额,比如其他应收款和应付款,取数时要相加。余额反映了整体资金流动情况。
老师,同一人的其他应收款跟其他应付款金额相抵后其他应付款还有余额怎么办,是不是说仍有负债,这个金额可以结转到下个月?
老师您看下报表上其他应收账款上金额是455977.10元,但是取值公式是其他应收和其他应付的借方余额,但是我这明细上借方相加不等于报表数呀,我这139377.10加284524.07不等于报表数,这个报表数到底是怎么取值的呀
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
老师问下,其他应收款负数,应付账款也是负数,可以把其他应收款填写到其他应付款里吗?应付账款填写到应收账款里。这个资产总计金额就比原来的打了,可以这样做吗?
你好,属于政府会计制度这块 其一:涉及内部往来 内部往来期末在借方余额为负数(-50000),请问在资产负债表里面提现在:应付账款科目里面。那我应付账款期末在贷方余额为正数(60000) 如果要表示在资产负债表里面,是不是应付账款的余额为60000-(-50000)=11万元 其二:如果填债务明细表里面,是不是内部往来要填正数,因为是没有涉及其他应收款其他应付款预收预付科目在的
老师餐饮比如31号的收入下个月1到账,我可以不做应收账款未达到账项吗直接根据全月的收入小票做应收账款(待清算),贷主营业务收入,然后再根据当月银行收款做借银行存款贷应收账款,这样相差的就是还没有到账的,这样做可以吗
老师:公司是去年三月份才注册的,一直没有实缴资金,公司的费用都是向股东借款,挂其他应付款,公司一直没有收入,到现在收入是0元,现在要注消,这个其他应付款要怎么办?用不用转到什么真他科目去,要不要缴税?
老师好,我们是劳务服务部个体工商户,雇工人给人家农牧企业种地,有收入会开出发票,但没有一张进项票,工人的工资开支很大也是成本,每个季度下来基本也没什么利润,导致报个税时会提示,
@董孝彬老师在线吗?
老师,企业一般纳税人,没有进项票,可以选择简易计税吗
老板说没票财务应该帮处理怎么回复
老师,我销售和收汇都是按照当月第一个工作日汇率,一般出口两三个月收汇,假如1月出口100美金汇率7.2,三月收汇(未结汇)汇率7.3 ,收汇时借:银行存款_外币账户730 汇兑损益-10 贷:应收账款720对吗?
请问这是什么意思?不是降低了10%吗?为什么降低40%
老师,税务局让我带着经营生产地租赁合同去,房子是我老板买的,没有合同也没有房租,只有一个房本还不是我老板的名字。现在我们要临时补一个租赁合同,账上也体现不出来付房租,然后我们老板说合同上写上我们负责装修,房东给免房租。这样可以吗?
老师,个体工商户定期定额户,货物定额10万,服务定期12万,4一5月开票货物普票13万,服务未开票过发票,如果截止6.30都不再开具,这种情况下2季度申报时要交增值税吗