你好1; 你们是重分类了 ;看下是不是重分类了; 才好判断的

科目汇总表是登记总账与核对明细账的 是吧先登记明细账呗老师我下载个钉子帐自动生产的表 钉子帐里刚输入 库存现金 其他应付款各5千 看了下科目余额表 其他应收 等于5千 出来的 c10期初应收借方+f19其他应付款贷方-f10其他贷方 它这是错的吧 s是不是应该是设置期初加借方发生减去贷方发生 咱们学堂有这个自动生成的Excel表嘛 没有的话 我录一个 看一下 表里公式对不对?呗
老师 你好,我想问一下资产负债表里的其他应付款是怎么得出的呢? 在资产负债表里能用公式得出吗? 知道是取数据: 其他应付款贷方明细余额加其他应收款贷方明细余额 但是我的资产负债表里好像没有其他应付款贷方明细余额和其他应收款贷方明细余额 这两项数据。 所以我不太明白。
老师您看下报表上其他应收账款上金额是455977.10元,但是取值公式是其他应收和其他应付的借方余额,但是我这明细上借方相加不等于报表数呀,我这139377.10加284524.07不等于报表数,这个报表数到底是怎么取值的呀
老师,请问,我现在补报 2023 年1 季度的财务报表,突然发现资产负债表的期初余额 ,对不上的原因是:当时做汇算清缴的时候,事务所的人把资产表中的其他应收款加了其他应付款的一个金额,就是把其他应付款是负数的金额调到其他应收款了,这样的话资产负债表就跟我金蝶上数据对不上去了,但是我上传报表是按照金蝶上来的,现在补上传 2023 年的报表,这个要怎么样处理呢,是默认系统弹出来的数据还是说手动改成金蝶上的数据呢?
收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
老师是重分类应该怎么算,出的报表没看懂愁死人啊
你好; 系统设置公式了的; 会自动重分类的; 比如你其他应收款负数; 会记入 其他应付款里面去
老师麻烦您把,应收,应付,预收,预付,其他应收,其他应付详细说下可以吗?看不懂
你好; 比如应收账款负数; 重分类到 预收账款;应付账款负数 在预付账款 ; 预付账款负数在 应付账款 ; 其他应收款负数在其他应付款; 其他应付款负数在其他应收款
这个怎么看,根据科目余额表看吗?看哪个表
你好; 看你科目页表数据 来 去 重分类的
科目页表数据是什么?
老师这个是借方贷方,您看其他应收款怎么填写,其他应付款怎么填?
你好;科目余额表数据哈;