一、未进行纳税申报 如果还未进行当月的纳税申报,可以采取以下措施: 登录增值税发票综合服务平台。 进入 “抵扣勾选” 模块下的 “发票抵扣勾选” 或 “发票批量抵扣勾选” 页面,找到已勾选的进项发票记录。 选中这些误勾选的发票,点击 “撤销勾选” 按钮,将这些发票的勾选状态撤销。这样在当月申报时,这些进项发票就不会参与抵扣计算。 二、已进行纳税申报 如果已经进行了当月的纳税申报: 向主管税务机关说明情况。 可以通过书面说明或前往办税服务厅与税务人员沟通,解释误勾选进项发票的情况,并咨询具体的处理方法。 可能的处理方式: 在后续有销项税额的月份进行调整。如果后续月份产生了销项税额,可以在申报时适当控制进项发票的勾选抵扣数量,以避免出现大量留抵税额或因前期误勾选导致不合理的抵扣情况。同时,在与税务机关沟通并确认后,按照其指导进行操作。

老师好,请问本月公司进货10万,取得一张进项票税金11504.42元,本月只销售了3万,销项税额3451.32元,那我只能勾选这张抵扣票,抵了3451.32.那还有8053没有抵怎么办,没有其他票了。如果不勾选,销项挨交3451.32,怎么处理?
老师好,11月份属期的进项发票勾选的时候没有看到勾选属期是12月份,增值税申报已经申报扣款了,并且抵扣栏也填写了勾选的进项税额。记不清楚抵扣栏是自动带出的还是手动填写上的。我现在认为属期错了,是不是相当于没有抵扣进项,税务局需要重新申报,把税款全额交了呢?有什么补救的办法呢?谢谢老师。
老师,3月份所属期,退税勾选误选成抵扣勾选对方新开发票,但是4月初申报增值税的时候还涉及到了一点销项税,这一点销项税直接用进项抵了,没有交税 ,这部分销项税怎么处理呢?
老师,3月份所属期,退税勾选误选成抵扣勾选对方新开发票,但是4月初申报增值税的时候还涉及到了一点销项税,这一点销项税直接用进项抵了,没有交税 ,这部分销项税怎么处理呢?
老师,请问这个月勾选了几张发票抵扣进项税,月底了发票还没拿到,财务账应该怎么处理,谢谢
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
请问老师,建筑公司结算,当月需要开1000万的发票,需要提额,税务局能给通过么?有没有什么风险?
幼儿园购买了一批篮球花费了1000元 如何做账
幼儿园伙食费核算的内容是什么
收入的钱比实际应收多 这个金额该怎么记账啊
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,工商年报怎么填写
请问老师,销售柴油,需要什么样的经营范围